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2016年西宁市城东区老干局决算公开
浏览:3296次 时间:2017-10-26 来源:西宁市城东区老干局

目录

第一部分 老干局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 老干局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 老干局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 老干局部门概况

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1.主要职能

1、负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策,结合实际,提出贯彻落实意见,制订或参与制订全市老干部工作的有关具体规定和办法。

2、负责全市老干部工作的指导、督促、检查工作,协调各涉老部门和单位,共同做好老干部工作。

3、负责做好老干部的安置、管理和服务工作,按照政策规定,办理老干部的各项安置手续(含异地安置),办理或协调办理有关证件。

4、负责协调涉老部门单位抓好老干部党支部的建设工作。

5、负责关工委办公室的工作。

6、负责落实离退休干部的政治待遇,生活待遇,协调离休干部“两费”的落实。

7、会同有关部门做好党政机关、事业单位老干部的医疗保健和药费报销工作。

8、独立或会同有关部门办好老干部门诊,为老干部开展医疗保健服务。

9、指导各社区组织老干部在政治、经济和其他领域中发挥作用。

10、负责指导去世老干部的善后工作,协同有关部门处理有关丧葬事宜。

11、负责组织和指导全区老干部开展科学文明、健康向上的各种活动(政治的、经济的、文化的、娱乐的、健身的等)。

12、负责组织、联系老干部的学习考察,红色旅游,有益的沟通与交流等活动。

13、承办区委、区政府和区委组织部交办的其他工作事宜。

14、负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案,开展老干部工作信息交流。         

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数49人,其中在职人员2人,离休人员10人,退休人员27人,其他人员10人。

第二部分 老干局2016年度部门决算报表


收入支出决算总表







公开01表


部门:老干局





金额单位:万元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


一、财政拨款收入

1

279.89

一、一般公共服务支出

35

27.1 


其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0 


二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37



三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38



四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.22


五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40



六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

6.89 



8


八、社会保障和就业支出

42

173.65 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

43

62.97 



10


十、节能环保支出

44




11


十一、城乡社区支出

45






12


十二、农林水支出

46




13


十三、交通运输支出

47




14


十四、资源勘探信息等支出

48




15


十五、商业服务业等支出

49




16


十六、金融支出

50




17


十七、援助其他地区支出

51




18


十八、国土海洋气象等支出

52




19


十九、住房保障支出

53

9.06 



20


二十、粮油物资储备支出

54




21


二十一、其他支出

55




22


二十二、债务还本支出

56




23


二十三、债务付息支出

57



本年收入合计

24

279.89 

本年支出合计

58

 279.89


用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

59



年初结转和结余

26


交纳所得税

60



基本支出结转

27


提取职工福利基金

61



项目支出结转和结余

28


转入事业基金

62



经营结余

29


其他

63




30


年末结转和结余

64




31


基本支出结转

65




32


项目支出结转和结余

66




33


经营结余

67



总计

34

279.89 

总计

68

 279.89




收入决算表











公开02表

部门:老干局








金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

279.89

279.89






201

一般公共服务支出

27.1

27.1






20132

组织事务

27.1

27.1






2013201

  行政运行

19.66

19.66






2013202

  一般行政管理事务

7.44

7.44






205

教育支出

0.22

0.22






20504

成人教育

0.22

0.22






2050499

  其他成人教育支出

0.22

0.22






207

文化体育与传媒支出

6.88

6.88








20703

体育

6.88

6.88






2070305

  体育竞赛

6.88

6.88






208

社会保障和就业支出

173.64

173.64






20805

行政事业单位离退休

173.64

173.64






2080501

  归口管理的行政单位离退休

96.97

96.97






2080503

  离退休人员管理机构

74.52

74.52






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.15

2.15






210

医疗卫生与计划生育支出

62.97

62.97






21005

医疗保障

62.97

62.97






2100501

  行政单位医疗

59.97

59.97






2100599

  其他医疗保障支出

3

3






221

住房保障支出

9.06

9.06






22102

住房改革支出

9.06

9.06






2210201

  住房公积金

1.34

1.34






2210203

  购房补贴

7.72

7.72













 

 

 

支出决算表














公开03表


部门:老干局







金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

4

5

6

7


合计

279.89

 279.89






201

一般公共服务支出

27.1

27.1






20132

组织事务

27.1

27.1






2013201

  行政运行

19.66

19.66






2013202

  一般行政管理事务

7.44

7.44






205

教育支出

0.22

0.22






20504

成人教育

0.22

0.22






2050499

  其他成人教育支出

0.22

0.22








207

文化体育与传媒支出

6.89

6.89





20703

体育

6.89

6.89





2070305

  体育竞赛

6.89

6.89





208

社会保障和就业支出

173.65

173.65





20805

行政事业单位离退休

173.65

173.65





2080501

  归口管理的行政单位离退休

96.9

96.9





2080503

  离退休人员管理机构

74.52

74.52





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.16

2.16





210

医疗卫生与计划生育支出

62.97

62.97





21005

医疗保障

62.97

62.97





2100501

  行政单位医疗

59.97

59.97





2100599

  其他医疗保障支出

3

3





221

住房保障支出

9.06

9.06





22102

住房改革支出

9.06

9.06





2210201

  住房公积金

1.34

1.34





2210203

  购房补贴

7.72

7.72







财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:老干局







单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

279.89 

一、一般公共服务支出

31

27.1 

27.1 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32

0 

0 



3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35

0.22

0.22



6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37

6.89 

6.89 



8


八、社会保障和就业支出

38

173.65 

173.65 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

62.97 

62.97 



10


十、节能环保支出

40







11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

9.06 

9.06 



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

279.89 

本年支出合计

77

 279.89

 279.89



25



78




年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

79




一、一般公共预算财政拨款

27


基本支出结转

80




二、政府性基金预算财政拨款

28


项目支出结转和结余

81





29



82




总计

30

279.89 

总计

83

279.89

279.89



一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表







单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

279.89

279.89

279.89

279.89

0.00

201

一般公共服务支出

27.1

27.1

0.00

20132

组织事务

27.1

27.1

0.00

2013201

  行政运行

19.66

19.66

0.00

2013202

  一般行政管理事务

7.44

7.44

0.00

205

教育支出

0.22

0.22

0.00

20504

成人教育

0.22

0.22

0.00

2050499

  其他成人教育支出

0.22

0.22

0.00

207

文化体育与传媒支出

6.89

6.89

0.00

20703

体育

6.89

6.89

0.00

2070305

  体育竞赛

6.89

6.89

0.00

208

社会保障和就业支出

173.65

173.65

0.00



20805

行政事业单位离退休

173.65

173.65

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

96.9

96.9

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

74.52

74.52

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.16

2.16

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

62.97

62.97

0.00

21005

医疗保障

62.97

62.97

0.00

2100501

  行政单位医疗

59.97

59.97

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

3

3

0.00

221

住房保障支出

9.06

9.06

0.00

22102

住房改革支出

9.06

9.06

0.00

2210201

  住房公积金

1.34

1.34

0.00

2210203

  购房补贴

7.72

7.72

0.00




 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:老干局






单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

81.78 

302

商品和服务支出

 92

310

其他资本性支出


30101

基本工资

12.41 

30201

办公费

 66.8

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

0.05 

30202

印刷费

 0.4

31002

办公设备购置


30103

奖金

7.17 

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

59.97 

30204

手续费


31004

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费


31005

大型修缮


30107

绩效工资


30206

电费


31006

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.15 

30207

邮电费

 2.32

31007

物资储备


30109

职业年金缴费


30208

取暖费

 0.8

31008

土地补偿




30199

其他工资福利支出

0.02 

30209

物业管理费


31009

安置补助


303

对个人和家庭的补助

106.03 

30211

差旅费

 3.2

31010

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费

89.09 

30212

因公出国(境)费用

 0.42

31011

拆迁补偿


30302

退休费


30213

维修(护)费


31012

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费

 0

31013

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费

 0.37

31014

产权参股


30305

生活补助

7.88 

30216

培训费

 0.22

31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费

 8.55

30404

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

1.34 

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息


30313

购房补贴

 7.72

30229

福利费


30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

 0.8

399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

 8.1




人员经费合计

 187.81

公用经费合计

 92


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表


部门:老干局







单位:万元


2016年度预算数

2016年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1.8 


1.6 


1.6 

0.2 

1 


0.8 


0.8 

0.2 


 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:老干局 






单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计
































第三部分 老干局2016年度部门决算情况说明

一、关于老干局2016年度部门决算收支总体情况说明

老干局2016年度收支总决算279.89万元,比2016年收支总决算(减)536.61万元。主要原因是:1、退休30人工资交由社保局发放。2、抚恤金较上一年减少了。

二、关于老干局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计279.89万元,其中:财政拨款收入279.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于老干局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计279.89万元,其中:基本支出279.89万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、关于老干局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

老干局2016年度财政拨款收支总决算279.89万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少536.61万元,下降65.7%。主要原因是退休人员工资减少。

五、关于老干局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

老干局2016年度财政拨款支出279.89万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少536.61万元,下降65.7%。主要原因是退休人员工资减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

老干局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出27.1万元,占9.7%,主要用于老干局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,占0%。主要包括老干局及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出0万元,占0%,主要用于老干局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0.22万元,占0.07%,主要用于老干局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,占0%,主要用于老干局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出6.8万元,占2.5%,主要用于老干局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出173.65万元,占62%,主要用于老干局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出62.96万元,占22.5%,主要用于老干局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元,占0%。

10、住房保障支出(类)支出9.06万元,占3.2%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11、结转下年0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

老干局2016年度财政拨款支出年初预算为339.12万元,支出决算为279.89万元,完成年初预算的82.53%。决算数大(小)于预算数的主要原因是社会保障和就业(类)支出数减少。其中:

1、2080501归口管理的行政单位离退休。年初预算为241.68万元,支出决算为173.65万元,完成年初预算的71.85%。决算数(小)于预算数的主要原因是退休人员工资交由社保发放。

六、关于老干局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出279.89万元,其中:人员经费187.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算1.6万元,公务接待费预算0.2万元。支出决算为1万元,完成预算的55.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为0.8万元,完成预算的50%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.8万元,占80%;公务接待费支出决算0.2万元,占20%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.8万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出0.8万元,公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.2万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0.2万元,接待5批次,接待25人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元。

八、关于老干局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于老干局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,区财政局下达预算绩效项目0项,完成0项,具体情况如下:

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。老干局2016年度机关运行经费支出92.07万元,2015年度机关运行经费支142.02万元,机关运行经费减少的主要原因是老干部人数逐年减少,经费支出减少。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,老干局共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(为我部门及所属单位用于老干部服务等方面的车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




收入支出决算总表







公开01表





单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
一、财政拨款收入12,798,909.06一、一般公共服务支出29271,077.02
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出332,200.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出340.00

7
七、文化体育与传媒支出3568,875.90

8
八、社会保障和就业支出361,736,462.60

9
九、医疗卫生与计划生育支出37629,712.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出4790,581.54

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计242,798,909.06本年支出合计522,798,909.06
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余540.00

27

55
总计282,798,909.06总计562,798,909.06
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。









收入决算表













公开02表










单位:元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计2,798,909.062,798,909.060.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出271,077.02271,077.020.000.000.000.000.00
20132组织事务271,077.02271,077.020.000.000.000.000.00
2013201  行政运行196,609.00196,609.000.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务74,468.0274,468.020.000.000.000.000.00
205教育支出2,200.002,200.000.000.000.000.000.00
20504成人教育2,200.002,200.000.000.000.000.000.00
2050499  其他成人教育支出2,200.002,200.000.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出68,875.9068,875.900.000.000.000.000.00
20703体育68,875.9068,875.900.000.000.000.000.00
2070305  体育竞赛68,875.9068,875.900.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,736,462.601,736,462.600.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,736,462.601,736,462.600.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休969,711.40969,711.400.000.000.000.000.00
2080503  离退休人员管理机构745,204.00745,204.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出21,547.2021,547.200.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出629,712.00629,712.000.000.000.000.000.00
21005医疗保障629,712.00629,712.000.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗599,712.00599,712.000.000.000.000.000.00
2100599  其他医疗保障支出30,000.0030,000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出90,581.5490,581.540.000.000.000.000.00
22102住房改革支出90,581.5490,581.540.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金13,380.0013,380.000.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴77,201.5477,201.540.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。








支出决算表












公开03表









单位:元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计2,798,909.062,798,909.060.000.000.000.00
201一般公共服务支出271,077.02271,077.020.000.000.000.00
20132组织事务271,077.02271,077.020.000.000.000.00
2013201  行政运行196,609.00196,609.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务74,468.0274,468.020.000.000.000.00
205教育支出2,200.002,200.000.000.000.000.00
20504成人教育2,200.002,200.000.000.000.000.00
2050499  其他成人教育支出2,200.002,200.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出68,875.9068,875.900.000.000.000.00
20703体育68,875.9068,875.900.000.000.000.00
2070305  体育竞赛68,875.9068,875.900.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,736,462.601,736,462.600.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,736,462.601,736,462.600.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休969,711.40969,711.400.000.000.000.00
2080503  离退休人员管理机构745,204.00745,204.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出21,547.2021,547.200.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出629,712.00629,712.000.000.000.000.00
21005医疗保障629,712.00629,712.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗599,712.00599,712.000.000.000.000.00
2100599  其他医疗保障支出30,000.0030,000.000.000.000.000.00
221住房保障支出90,581.5490,581.540.000.000.000.00
22102住房改革支出90,581.5490,581.540.000.000.000.00
2210201  住房公积金13,380.0013,380.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴77,201.5477,201.540.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。






财政拨款收入支出决算总表










公开04表







单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款12,798,909.06一、一般公共服务支出30271,077.02271,077.020.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出342,200.002,200.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出3668,875.9068,875.900.00

8
八、社会保障和就业支出371,736,462.601,736,462.600.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出38629,712.00629,712.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出4890,581.5490,581.540.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计242,798,909.06本年支出合计532,798,909.062,798,909.060.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
  一般公共预算财政拨款260.00
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计292,798,909.06总计582,798,909.062,798,909.060.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。







一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表






单位:元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
合计2,798,909.062,798,909.060.00
201一般公共服务支出271,077.02271,077.020.00
20132组织事务271,077.02271,077.020.00
2013201  行政运行196,609.00196,609.000.00
2013202  一般行政管理事务74,468.0274,468.020.00
205教育支出2,200.002,200.000.00
20504成人教育2,200.002,200.000.00
2050499  其他成人教育支出2,200.002,200.000.00
207文化体育与传媒支出68,875.9068,875.900.00
20703体育68,875.9068,875.900.00
2070305  体育竞赛68,875.9068,875.900.00
208社会保障和就业支出1,736,462.601,736,462.600.00
20805行政事业单位离退休1,736,462.601,736,462.600.00
2080501  归口管理的行政单位离退休969,711.40969,711.400.00
2080503  离退休人员管理机构745,204.00745,204.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出21,547.2021,547.200.00
210医疗卫生与计划生育支出629,712.00629,712.000.00
21005医疗保障629,712.00629,712.000.00
2100501  行政单位医疗599,712.00599,712.000.00
2100599  其他医疗保障支出30,000.0030,000.000.00
221住房保障支出90,581.5490,581.540.00
22102住房改革支出90,581.5490,581.540.00
2210201  住房公积金13,380.0013,380.000.00
2210203  购房补贴77,201.5477,201.540.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      







一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表








单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出817,868.20302商品和服务支出920,747.92310其他资本性支出0.00
30101  基本工资124,144.0030201  办公费668,215.7231001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴585.0030202  印刷费3,920.0031002  办公设备购置0.00
30103  奖金71,680.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费599,712.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费21,547.2030207  邮电费23,175.2031008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费7,800.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出200.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助1,060,292.9430211  差旅费31,939.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费890,907.4030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费0.0030213  维修(护)费4,210.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费3,700.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助78,804.0030216  培训费2,200.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费2,000.00304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费85,536.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金13,380.0030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费0.0030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴77,201.5430229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费8,000.00399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用0.0039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出80,052.00


人员经费合计1,878,161.14公用经费合计920,747.92
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。








政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开07表









单位:元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
小计基本支出项目支出
合计





































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。







一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开08表











单位:元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
18,000.000.0016,000.000.0016,000.002,000.0010,000.000.008,000.000.008,000.002,000.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 




2016年城东区老干局决算公开说明.doc

2016年西宁市城东区老干局决算公开附表.xls