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2016年度城东区食品药品和市场监督管理局决算公开
浏览:2520次 时间:2017-10-26 来源:城东区食品药品和市场监督管理局

目录

第一部分城东区城市管理行政执法局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分城东区城市管理行政执法局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分城东区城市管理行政执法局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解

第一部分城东区城市管理行政执法局部门概况

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1、执行城市管理和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策。拟订全区城市管理方面的发展规划和年度计划,并组织实施。

2、负责城市管理和城市管理综合执法工作,制定城市管理领域城市执法工作目标,并负责实施。

3、负责区城市管理综合行政执法及行使规定的相对集中行政处罚权工作。

4、负责受理城市管理行政执法方面违法、违规行为的举报与投诉;负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作;依法承担城市管理、行政执法方面的行政复议和应诉工作。

5、负责城市管理行政执法队伍的建设及业务培训工作。

6、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

各级单位年末核定编制人数156人,实有人数115人,其中:在职人员115人(行政人员4人,参照公务员管理的人员53人、事业人员58人),退休人员97人,遗属4人。

第二部分 城管局2016年度部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

部门:城东区城市管理行政执法局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

6447.40

一、一般公共服务支出

35

42.64

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

36

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

37

0

三、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

38

0

四、经营收入

5

0 

五、教育支出

39

0

五、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

40

0

六、其他收入

7

0 

七、文化体育与传媒支出

41

0


8


八、社会保障和就业支出

42

467.03


9


九、医疗卫生与计划生育支出

43

165.72


10


十、节能环保支出

44

179


11


十一、城乡社区支出

45

6103.88


12


十二、农林水支出

46

0


13


十三、交通运输支出

47

0


14


十四、资源勘探信息等支出

48

0


15


十五、商业服务业等支出

49

0


16


十六、金融支出

50

0


17


十七、援助其他地区支出

51

0


18


十八、国土海洋气象等支出

52

0


19


十九、住房保障支出

53

142.33


20


二十、粮油物资储备支出

54

0 


21


二十一、其他支出

55

0 


22


二十二、债务还本支出

56

0 


23


二十三、债务付息支出

57

0 

本年收入合计

24

6447.40

   本年支出合计

58

 7100.61

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

59

 0

    年初结转和结余

26

721.35

      交纳所得税

60

0

      基本支出结转

27

7213.45

      提取职工福利基金

61

 0

      项目支出结转和结余

28

0 

      转入事业基金

62

 0

      经营结余

29

0 

      其他

63

 0


30


    年末结转和结余

64

68.14


31


      基本支出结转

65

 68.14


32


      项目支出结转和结余

66

0


33


      经营结余

67

0

总计

34

7168.75

总计

68

7168.75



收入决算表











公开02表

部门:城东区城市管理行政执法局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6447.40

6447.40

0





201

一般公共服务支出

42.64

42.64

0





20133

宣传事务

37.74

37.74

0





2013302

一般行政管理事务

37.74

37.74

0





20136

其他共产党事务支出

4.9

4.9






2013602

一般行政管理事务

4.9

4.9






208

社会保障和就业支出

467.03

467.03






20805

行政事业单位离退休

158.15

158.15






2080502

事业单位离退休

1.9

1.9






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

156.22

156.22






20808

抚恤

19.52

19.52






2080801

死亡抚恤

19.52

19.52






20899

其他社会保障和就业支出

289.35

289.35






2089901

其他社会保障和就业支出

289.35

289.35






210

医疗卫生与计划生育支出

165.72

165.72






21005

医疗保障

165.72

165.72






2100501

行政单位医疗

165.72

165.72






211

节能环保支出

179

179






21103

污染防治

179

179






2110399

其他污染防治支出

179

179






212

城乡社区支出

5450.68

5450.68






21201

城乡社区管理事务

3422.74

3422.74






2120101

行政运行

1581.31

1583.31






2120102

一般行政管理事务

1696.50

1696.50






2120199

其他城乡社区管理事务支出

144.94

144.94






21205

城乡社区环境卫生

2027.95

2027.95






2120501

城乡社区环境卫生

2027.95

2027.95






221

住房保障支出

142.34

142.34






22102

住房改革支出

142.34

142.34






2210201

住房公积金

95.04

95.04






2210203

  购房补贴

47.30

47.30













支出决算表














公开03表

部门:城东区城市管理行政执法局





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7100.61

6586.45

514.16




201

一般公共服务支出

42.64

4.9

37.74




20133

宣传事务

37.74

0.00

37.74




2013302

一般行政管理事务

37.74

0.00

37.74




20136

其他共产党事务支出

4.9

4.9

0.00




2013602

一般行政管理事务

4.9

4.9

0.00




208

社会保障和就业支出

467.03

467.03

0.00




20805

行政事业单位离退休

158.15

158.15

0.00




2080502

事业单位离退休

1.9

1.9

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

156.22

156.22

0.00




20808

抚恤

19.52

19.52

0.00




2080801

死亡抚恤

19.52

19.52

0.00




20899

其他社会保障和就业支出

289.35

289.35

0.00




2089901

其他社会保障和就业支出

289.35

289.35

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

165.72

165.72

0.00




21005

医疗保障

165.72

165.72

0.00




2100501

行政单位医疗

165.72

165.72

0.00




211

节能环保支出

179

179

0.00




21103

污染防治

179

179

0.00




2110399

其他污染防治支出

179

179

0.00




212

城乡社区支出

6103.88

5627.47

476.42




21201

城乡社区管理事务

3852.74

3376.32

476.42




2120101

行政运行

1581.31

1581.31

0.00




2120102

一般行政管理事务

2126.50

1795.02

331.48




2120199

其他城乡社区管理事务支出

144.94

0.00

144.94




21203

城乡社区公共设施

1.7

1.7

0.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

1.7

1.7

0.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

1.7

1.7

0.00




21205

城乡社区环境卫生

2249.45

2249.45

0.00




2120501

城乡社区环境卫生

2249.45

2249.45

0.00




221

住房保障支出

142.34

142.34

0.00




22102

住房改革支出

142.34

142.34

0.00




2210201

住房公积金

95.04

95.04

0.00




2210203

购房补贴

47.30

47.30

0.00






财政拨款收入支出决算总表

部门:城东区城市管理行政执法局





公开04表





金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


3

栏    次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

6447.40

一、一般公共服务支出

31

42.64

42.64

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

467.03

467.03

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

165.72

165.72

0.00


10


十、节能环保支出

40

179

179

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

5918.54

5918.54

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

142.34

142.34

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00




23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

6447.40

本年支出合计

77

6915.27

6915.27

0.00


25



78




年初财政拨款结转和结余

26

527.98

年末财政拨款结转和结余

79

60.12

60.12

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

527.98

基本支出结转

80




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

81





29



82



0.00

总计

30

6975.38

总计

83

6975.38

6975.38

0.00



 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:城东区城市管理行政执法局



单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

6401.11

514.16

514.16

514.16

201

一般公共服务支出

42.64

4.90

37.74

20133

宣传事务

37.74

0.00

37.74

2013302

  一般行政管理事务

37.74

0.00

37.74

20136

其他共产党事务支出

4.90

4.90

0.00

2013602

  一般行政管理事务

4.90

4.90

0.00

208

社会保障和就业支出

467.03

467.03

0.00

20805

行政事业单位离退休

158.15

158.15

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.93

1.93

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

156.22

156.22

0.00

20808

抚恤

19.52

19.52

0.00

2080801

  死亡抚恤

19.52

19.52

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

289.35

289.35

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

289.35

289.35

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

165.72

165.72

0.00

21005

医疗保障

165.72

165.72

0.00

2100501

  行政单位医疗

165.72

165.72

0.00

211

节能环保支出

179

179

0.00

21103

污染防治

179

179

0.00



2110399

  其他污染防治支出

179

179

0.00

212

城乡社区支出

5918.54

5442.13

476.42

21201

城乡社区管理事务

3667.40

3191.00

476.42

2120101

  行政运行

1581.31

1581.31

0.00

2120102

  一般行政管理事务

1941.16

1609.68

331.48

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

144.94

0.00

144.94

21203

城乡社区公共设施

1.70

1.70

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1.70

1.70

0.00

21205

城乡社区环境卫生

2249.45

2249.45

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

2249.45

2249.45

0.00

221

住房保障支出

142.34

142.34

0.00

22102

住房改革支出

142.34

142.34

0.00

2210201

  住房公积金

95.04

95.04

0.00

2210203

  购房补贴

47.30

47.30

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表



人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3852.33

302

商品和服务支出

1495.18

310

其他资本性支出

509.44

30101

基本工资

2513.62

30201

办公费

653.86

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

413.77

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.00

31003

专用设备购置

135.20

30104

 其他社会保障缴费

421.94

30204

手续费

0.09

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.62

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

346.79

30206

电费

2.02

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

156.22

30207

邮电费

0.59

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

36.80

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

544.15

30211

  差旅费

1.33

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00



30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

19.69

31013

公务用车购置

31.60

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

342.64

30304

 抚恤金

19.52

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

1.93

30216

培训费

4.92

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.87

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

33.12

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

590.29

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

95.04

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

47.30

30229

 福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

346.71

30231

公务用车运行维护费

25.45

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

38.86

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.52

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

119.79




人员经费合计

4396.48

公用经费合计

2004.63


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表

部门:城东区城市管理行政执法局     

 







单位:万元


2016年度预算数

2016年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


61.32

0

60.45

35.00

25.45

0.87

57.92

0

57.05

31.60

25.45

0.87



 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:城东区城市管理行政执法局






单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计































第三部分 城东区城管局2016年度部门决算情况说明

一、关于城东区城管局2016年度部门决算收支情况总体说明

城东区城管局2016年度收支总决算7168.75万元,比2015年收支总决算减少383.60万元。主要原因是:人员经费调整。

二、关于城东区城管局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6447.40万元,其中:财政拨款收入6447.40万元,占100%;为区财政当年拨付资金。

三、关于城东区城管局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7100.60万元,其中:基本支出6586.45万元,占92.76%;项目支出514.16万元,占7.25%; 

四、关于城东区城管局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

城东区城管局2016年度财政拨款收支总决算6975.38万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少576.97、1008.59万元。原因是:支出功能科目减少(1)其它污染防治支出(2)其它环境保护管理事务支出(3)其他城乡社区公共设施、清扫员工资、一般行政管理事务

五、关于城东区城管局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

城东区城管局2016年度财政拨款支出6915.27万元,占本年支出合计的97.39%。与2015年相比,财政拨款支出减少42.24万元。主要原因是人员经费与功能科目减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

城东区城管局年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出42.64万元,占0.6%,主要用于城管局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出467.03万元,占6.8%,主要用于城管局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出165.72万元,占2.4%,主要用于城管局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出179万元,占2.59%,主要用于城管局能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区支出支出6103.88万元,占88.27%,主要用于城管局方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出142.34万元,占2.06%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年68.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

城东区城管局2016年度财政拨款支出年初预算为6240.85万元,支出决算为6447.40万元,完成年初预算的103%。决算数大(小)于预算数的主要原因是支出科目增加,临时性工作较多。

六、关于城东区城管局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出64071.1万元,其中:人员经费4396.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费2004.62万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.32万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置预算费35万元,公务接待费预算0.87万元。支出决算为57.05万元,完成预算的94%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为25.45万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.87万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算万57.05万元,占94%;公务接待费支出决算0.87万元,占1.52%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费决算支出0万元,决算数等于预算数的主要原因本年度无此支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。 

2、公务用车购置及运行费支出57.05万元。其中:公务用车购置支出31.6万元,购置公务用车1辆;公务用车运行费支出25.45万元,公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.87万元。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少34.98万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加9.55万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.02万元,主要原因是:严格按照三公经费较上年支出数下浮5%。

八、关于城东区城管局2016年度政府性基金收入支出情况说明

本单位无政府性基金收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。城管局2016年度机关运行经费支出2189.96万元,2015年度机关运行经费支出2214.24万元,减少24.28万元。主要原因是人员及公用经费减少,灯饰亮化及环卫基础项目设施减少。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额1240.99万元,其中:政府采购货物支出599.37万元、政府采购工程支出641.62万元、政府采购服务支出0。

万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,截至2016年12月31日,本部门共有车辆109辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车16辆、环卫作业车辆88辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




收入支出决算总表







公开01表





单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
一、财政拨款收入164,474,036.82一、一般公共服务支出29426,420.24
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出340.00

7
七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出364,670,284.87

9
九、医疗卫生与计划生育支出371,657,162.00

10
十、节能环保支出381,790,000.00

11
十一、城乡社区支出3961,038,827.72

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出471,423,355.50

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计2464,474,036.82本年支出合计5271,006,050.33
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余267,213,446.51    年末结转和结余54681,433.00

27

55
总计2871,687,483.33总计5671,687,483.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。









收入决算表













公开02表










单位:元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计64,474,036.8264,474,036.820.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出426,420.24426,420.240.000.000.000.000.00
20133宣传事务377,425.74377,425.740.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务377,425.74377,425.740.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出48,994.5048,994.500.000.000.000.000.00
2013602  一般行政管理事务48,994.5048,994.500.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出4,670,284.874,670,284.870.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,581,544.001,581,544.000.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休19,344.0019,344.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,562,200.001,562,200.000.000.000.000.000.00
20808抚恤195,240.80195,240.800.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤195,240.80195,240.800.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出2,893,500.072,893,500.070.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出2,893,500.072,893,500.070.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出1,657,162.001,657,162.000.000.000.000.000.00
21005医疗保障1,657,162.001,657,162.000.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗1,657,162.001,657,162.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出1,790,000.001,790,000.000.000.000.000.000.00
21103污染防治1,790,000.001,790,000.000.000.000.000.000.00
2110399  其他污染防治支出1,790,000.001,790,000.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出54,506,814.2154,506,814.210.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务34,227,354.2134,227,354.210.000.000.000.000.00
2120101  行政运行15,813,062.7215,813,062.720.000.000.000.000.00
2120102  一般行政管理事务16,964,917.5916,964,917.590.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出1,449,373.901,449,373.900.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生20,279,460.0020,279,460.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生20,279,460.0020,279,460.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出1,423,355.501,423,355.500.000.000.000.000.00
22102住房改革支出1,423,355.501,423,355.500.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金950,391.00950,391.000.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴472,964.50472,964.500.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。








支出决算表












公开03表









单位:元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计71,006,050.3365,864,463.695,141,586.640.000.000.00
201一般公共服务支出426,420.2448,994.50377,425.740.000.000.00
20133宣传事务377,425.740.00377,425.740.000.000.00
2013302  一般行政管理事务377,425.740.00377,425.740.000.000.00
20136其他共产党事务支出48,994.5048,994.500.000.000.000.00
2013602  一般行政管理事务48,994.5048,994.500.000.000.000.00
208社会保障和就业支出4,670,284.874,670,284.870.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,581,544.001,581,544.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休19,344.0019,344.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,562,200.001,562,200.000.000.000.000.00
20808抚恤195,240.80195,240.800.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤195,240.80195,240.800.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出2,893,500.072,893,500.070.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出2,893,500.072,893,500.070.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出1,657,162.001,657,162.000.000.000.000.00
21005医疗保障1,657,162.001,657,162.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗1,657,162.001,657,162.000.000.000.000.00
211节能环保支出1,790,000.001,790,000.000.000.000.000.00
21103污染防治1,790,000.001,790,000.000.000.000.000.00
2110399  其他污染防治支出1,790,000.001,790,000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出61,038,827.7256,274,666.824,764,160.900.000.000.00
21201城乡社区管理事务38,527,410.3433,763,249.444,764,160.900.000.000.00
2120101  行政运行15,813,062.7215,813,062.720.000.000.000.00
2120102  一般行政管理事务21,264,973.7217,950,186.723,314,787.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出1,449,373.900.001,449,373.900.000.000.00
21203城乡社区公共设施16,957.3816,957.380.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出16,957.3816,957.380.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生22,494,460.0022,494,460.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生22,494,460.0022,494,460.000.000.000.000.00
221住房保障支出1,423,355.501,423,355.500.000.000.000.00
22102住房改革支出1,423,355.501,423,355.500.000.000.000.00
2210201  住房公积金950,391.00950,391.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴472,964.50472,964.500.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。






财政拨款收入支出决算总表










公开04表







单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款164,474,036.82一、一般公共服务支出30426,420.24426,420.240.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出374,670,284.874,670,284.870.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出381,657,162.001,657,162.000.00

10
十、节能环保支出391,790,000.001,790,000.000.00

11
十一、城乡社区支出4059,185,441.6559,185,441.650.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出481,423,355.501,423,355.500.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计2464,474,036.82本年支出合计5369,152,664.2669,152,664.260.00
年初财政拨款结转和结余255,279,790.05年末财政拨款结转和结余54601,162.61601,162.610.00
  一般公共预算财政拨款265,279,790.05
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计2969,753,826.87总计5869,753,826.8769,753,826.870.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。







一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表






单位:元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
合计69,152,664.2664,011,077.625,141,586.64
201一般公共服务支出426,420.2448,994.50377,425.74
20133宣传事务377,425.740.00377,425.74
2013302  一般行政管理事务377,425.740.00377,425.74
20136其他共产党事务支出48,994.5048,994.500.00
2013602  一般行政管理事务48,994.5048,994.500.00
208社会保障和就业支出4,670,284.874,670,284.870.00
20805行政事业单位离退休1,581,544.001,581,544.000.00
2080502  事业单位离退休19,344.0019,344.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,562,200.001,562,200.000.00
20808抚恤195,240.80195,240.800.00
2080801  死亡抚恤195,240.80195,240.800.00
20899其他社会保障和就业支出2,893,500.072,893,500.070.00
2089901  其他社会保障和就业支出2,893,500.072,893,500.070.00
210医疗卫生与计划生育支出1,657,162.001,657,162.000.00
21005医疗保障1,657,162.001,657,162.000.00
2100501  行政单位医疗1,657,162.001,657,162.000.00
211节能环保支出1,790,000.001,790,000.000.00
21103污染防治1,790,000.001,790,000.000.00
2110399  其他污染防治支出1,790,000.001,790,000.000.00
212城乡社区支出59,185,441.6554,421,280.754,764,160.90
21201城乡社区管理事务36,674,024.2731,909,863.374,764,160.90
2120101  行政运行15,813,062.7215,813,062.720.00
2120102  一般行政管理事务19,411,587.6516,096,800.653,314,787.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出1,449,373.900.001,449,373.90
21203城乡社区公共设施16,957.3816,957.380.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出16,957.3816,957.380.00
21205城乡社区环境卫生22,494,460.0022,494,460.000.00
2120501  城乡社区环境卫生22,494,460.0022,494,460.000.00
221住房保障支出1,423,355.501,423,355.500.00
22102住房改革支出1,423,355.501,423,355.500.00
2210201  住房公积金950,391.00950,391.000.00
2210203  购房补贴472,964.50472,964.500.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      







一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表








单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出38,523,344.79302商品和服务支出14,951,825.28310其他资本性支出5,094,427.25
30101  基本工资25,136,168.5230201  办公费6,538,566.0331001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴4,137,679.2030202  印刷费0.0031002  办公设备购置0.00
30103  奖金0.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置1,352,027.25
30104  其他社会保障缴费4,219,422.0730204  手续费911.2331005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费6,232.3231006  大型修缮0.00
30107  绩效工资3,467,875.0030206  电费20,182.3231007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费1,562,200.0030207  邮电费5,944.0031008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费368,000.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助5,441,480.3030211  差旅费13,311.3031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费0.0030213  维修(护)费196,881.9431013  公务用车购置316,000.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置3,426,400.00
30304  抚恤金195,240.8030215  会议费0.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助19,344.0030216  培训费49,183.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费8,663.00304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费331,240.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费5,902,924.1030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金950,391.0030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费0.0030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴472,964.5030229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴3,467,100.0030231  公务用车运行维护费254,523.00399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用388,568.9439906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出5,200.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出1,197,934.10


人员经费合计43,964,825.09公用经费合计20,046,252.53








政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开07表









单位:元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
小计基本支出项目支出
合计





































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。







一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开08表











单位:元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
613,186.000.00604,523.00350,000.00254,523.008,663.00579,186.000.00570,523.00316,000.00254,523.008,663.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


西宁市城东区食品药品和市场监督管理局.xls

2016年度西宁市城东区食品药品和市场监督管理局决算公开说明.doc