目录
第一部分 共青团城东区委概况
一、部门(单位)情况
二、部门决算单位构成
第二部分 共青团城东区委2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共青团城东区委2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 共青团城东区委部门概况
一、部门(单位)情况(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
1.主要职能
共青团城东区委是区委和团市委领导下的先进青年的群众组织,是全区共青团组织和少先队组织的领导机关,同时负责指导区少工委、区志愿者协会开展工作,承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职能。具体职能如下:
(1)、贯彻执行党的路线、方针、政策,结合东区实际,制订全区基层团组织的发展计划、方案、措施。
(2)、指导基层团组织开展工作,领导基层团组织搞好思想、组织、作风建设,做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。
(3)、宣传执政党、团组织的指示、决议,团结带领全区青年为经济建设做贡献,充分发挥团员的模范带头作用。
(4)、关心团员青年工作学习和生活,指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。
(5)、做好团员青年的思想政治工作,积极参与各类社会服务和社区义务劳动,树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。
(6)、负责团员的管理工作,按时收缴团费,办理超龄团员的离团手续,执行团的纪律,表彰和树立各条战线上的先进青年典型。
(7)、发扬全团带队的传统,做好全区少先队的各项工作,抓好辅导员队伍建设。
(8)、及时完成区委和上级主管部门交办的其他工作。
2.机构情况
我委年末人数2人,其中行政在职人员2人。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数2人,其中在职人员2人。
附表:共青团城东区委所属二级预算单位情况表
第二部分 共青团城东区委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:共青团城东区委 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 113.41 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 109.53 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | 0.11 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1.70 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.99 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 1.08 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||||
本年收入合计 | 24 | 113.41 | 本年支出合计 | 58 | 113.41 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 60 | ||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 61 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 62 | ||||
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||||
30 | 年末结转和结余 | 64 | |||||
31 | 基本支出结转 | 65 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | |||||
33 | 经营结余 | 67 | |||||
总计 | 34 | 113.41 | 总计 | 68 | 113.41 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:共青团城东区委 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 113.41 | 113.41 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 109.53 | 109.53 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 109.53 | 109.53 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 61.37 | 61.37 | |||||||
2012902 | 一般行政事务管理 | 48.16 | 48.16 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.11 | 0.11 | |||||||
20504 | 成人教育 | 0.11 | 0.11 | |||||||
2050499 | 其他成人教育支出 | 0.11 | 0.11 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.70 | 1.70 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.70 | 1.70 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.99 | 0.99 | |||||||
20005 | 医疗保障 | 0.99 | 0.99 | |||||||
2010501 | 行政单位医疗 | 0.99 | 0.99 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.08 | 1.08 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:共青团城东区委 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 113.41 | 113.41 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 109.53 | 109.53 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 109.53 | 109.53 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 61.37 | 61.37 | ||||||
2012902 | 一般行政事务管理 | 48.16 | 48.16 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.11 | 0.11 | ||||||
20504 | 成人教育 | 0.11 | 0.11 | ||||||
2050499 | 其他成人教育支出 | 0.11 | 0.11 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.70 | 1.70 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.70 | 1.70 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.99 | 0.99 | ||||||
20005 | 医疗保障 | 0.99 | 0.99 | ||||||
2010501 | 行政单位医疗 | 0.99 | 0.99 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1.08 | 1.08 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.08 | 1.08 | ||||||
221020 | 住房公积金 | 1.08 | 1.08 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:共青团城东区委 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 113.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 109.53 | 109.53 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.11 | 0.11 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1.70 | 1.70 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.99 | 0.99 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1.08 | 1.08 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 113.41 | 本年支出合计 | 77 | 113.41 | 113.41 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 113.41 | 总计 | 83 | 113.41 | 113.41 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门:共青团城东区委 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 113.41 | 113.41 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 109.53 | 109.53 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 109.53 | 109.53 | |||||
2012901 | 行政运行 | 61.37 | 61.37 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 48.16 | 48.16 | |||||
205 | 教育支出 | 0.11 | 0.11 | |||||
20504 | 成人教育 | 0.11 | 0.11 | |||||
2050499 | 其他成人教育支出 | 0.11 | 0.11 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.70 | 1.70 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.70 | 1.70 | |||||
201 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.99 | 0.99 | |||||
20105 | 医疗保障 | 0.99 | 0.99 | |||||
2010501 | 行政单位医疗 | 0.99 | 0.99 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1.08 | 1.08 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 1.08 | 1.08 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1.08 | 1.08 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
部门:共青团城东区委 | 单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 29.06 | 302 | 商品和服务支出 | 48.27 | 310 | 其他资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 8.59 | 30201 | 办公费 | 41.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 5.72 | 30202 | 印刷费 | 0.41 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 12.06 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 30204 | 手续费 | 31004 | 基础设施建设 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31005 | 大型修缮 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31006 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.70 | 30207 | 邮电费 | 31007 | 物资储备 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 0.39 | 31008 | 土地补偿 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31009 | 安置补助 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.08 | 30211 | 差旅费 | 31010 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31011 | 拆迁补偿 | |||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31012 | 公务用车购置 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31013 | 其他交通工具购置 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31014 | 产权参股 | |||||
30305 | 生活补助 | 35 | 30216 | 培训费 | 0.44 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 1.23 | 30404 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 1.08 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.1 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.27 | ||||||||
人员经费合计 | 65.14 | 公用经费合计 | 48.27 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:共青团城东区委 | 单位:万元 | |||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:共青团城东区委 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
第三部分共青团城东区委2016年度部门决算情况说明
一、关于共青团城东区委2016年度部门决算收支总体情况说明
共青团城东区委2016年度收支总决算113.41万元,比2015年收支总决算减少24.92万元。
二、关于共青团城东区委2016年度收入决算情况说明
本年收入合计113.41万元,其中:财政拨款收入113.41万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于共青团城东区委2016年度支出决算情况说明
本年支出合计113.41万元,其中:基本支出113.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、关于共青团城东区委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
共青团城东区委2016年度财政拨款收支总决算113.41万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少24.89万元,减少18%。主要原因是取消区团代会、少代会会议经费等。
五、关于共青团城东区委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
共青团城东区委2016年度财政拨款支出113.41万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少24.89万元,减少18%,主要原因是取消区团代会、少代会会议经费等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
共青团城东区委2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、一般公共服务(类)支出109.53万元,占96.58%,主要用于共青团城东区委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交(类)支出0万元,占0%。
3、公共安全(类)支出0万元,占0%。
4、教育(类)支出0.11万元,占0.01%,主要用于共青团城东区委及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术(类)支出0万元,占0%。
6、文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。
7、社会保障和就业(类)支出1.70万元,占1.5%,主要用于共青团城东区委开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类)支出0.99万元,占0.87%,主要用于共青团城东区委医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出0万元,占0%。
10、(类)支出万元,占%,主要用于方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出1.08万元,占0.95%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)财政拨款支出决算的具体情况
共青团城东区委2016年度财政拨款支出年初预算为64.64万元,支出决算为113.41万元,完成年初预算的175.45%。其中:
1、2012901:行政运行经费,年初预算为13.22万元,支出决算为61.37万元,完成年初预算的464%。决算数大于预算数的主要原因是预算做大。
六、关于共青团城东区委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出113.41万元,其中:人员经费65.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费48.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0.1万元,公务接待费预算0万元。支出决算为0.1万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为0.1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.1万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0.1万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出0.1万元,公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0万元,接待0批次,接待0人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.58万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.48万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.1万元,主要原因是:公车报废且于下半年进行车改。
八、关于共青团城东区委2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:
九、关于共青团城东区委项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度,省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。共青团城东区委2016年度机关运行经费支出48.27万元,2015年度机关运行经费支出114.98万元,机关运行经费减少的主要原因是办公费、水费等费用减少。
(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,共青团共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆(为我部门及所属单位用于公务出行等方面的车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |