西宁市城东区审计局2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)主要职能
西宁市城东区审计局是主管全区审计工作的政府工作部门。城东区审计局的主要职责是:
1.贯彻执行审计、工作法律、法规,对本级各部门预决算执行情况进行审计监督并提出审计结果报告。
2.向区政府报告和向政府有关部门通报审计情况,提出宏观调控措施的建议。
3.负责区级财政预算执行情况和其他财政收支,以及上级审计部门授权的审计项目。
4.向区长提交区级预算执行情况的审计报告,受区人民政府委托向区人大常委会提交区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
5.负责对科级以下党政领导干部进行任期经济责任审计。
指导、监督区属机关、企事业单位内部审计,做好审计人员的培训工作。
6.负责全区重点建设项目预决算执行情况的审计监督。
(二)单位及人员构成
西宁市城东区审计局本级为行政单位。编制人数为5人,其中行政编制5人。实有在职人数:行政5人,政府编外助理人员1人,事业借调人员1人,西部志愿者1人,聘用人员2人。
二、2017年部门预算情况说明
(一)关于西宁市城东区审计局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为143.23万元,包括经费拨款收入143.23万元;支出包括:一般公共服务支出117.26万元,教育支出0.66万元,社会保障和就业支出11.19万元,医疗卫生与计划生育支出8.09万元,住房保障支出6.03万元。
(二)关于西宁市城东区审计局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出143.23万元,一般公共服务支出117.26万元,占比81.87%;教育支出0.66万元,占比0.46%,社会保障和就业支出11.19万元,占比7.81%,医疗卫生与计划生育支出8.09万元,占比5.65%,住房保障支出6.03万元,占比4.21%。
(三)关于西宁市城东区审计局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出143.23万元,其中:
人员经费79.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.51万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(四)关于西宁市城东区审计局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0.24万元,其中出国境0万元,公务接待费0.24万元,公务用车购置及运行费0万元。
2016年“三公经费”实际支出0.75万元,2017年“三公”预算较2016年执行数减少68%,主要原因是公务用车购置及运行费减少。
(五)关于西宁市城东区审计局2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则,西宁市城东区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上级补助收入,其他收入,上年结余。支出包括社会保障和就业支出,农林水支出,住房保障支出等。西宁市城东区审计局2017年收支总预算143.23万元。
(六)关于西宁市城东区审计局2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算143.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入143.23万元。
(七)关于西宁市城东区审计局017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算143.23万元,其中:基本支出92.23万元,占64.39%,项目支出51万元,占比35.61%。
(八)关于西宁市城东区审计局2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出51万元,其中一般行政管理事务支出1万元,占比1.96%,审计业务支出50万元,占比98.04%。
名词解释
(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
1、行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
部门公开表1 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
一般公共预算财政拨款(补助)收入 | 263.24 | 一.一般公共服务支出 | 222.02 |
经费拨款收入 | 263.24 | 二.外交支出 | |
专项收入 | 三.国防支出 | ||
行政事业性收费收入 | 四.公共安全支出 | 1.08 | |
罚没收入 | 五.教育支出 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 六.科学技术支出 | ||
其他收入 | 七.文化体育与传媒支出 | ||
八.社会保障和就业支出 | 17.69 | ||
九.医疗卫生与计划生育支出 | 12.83 | ||
十.节能环保支出 | |||
十一.城乡社区支出 | |||
十二.农林水支出 | |||
十三.交通运输支出 | |||
十四.资源勘探信息等支出 | |||
十五.商业服务业等支出 | |||
十六.金融支出 | |||
十七.援助其他地区支出 | |||
十八.国土海洋气象等支出 | |||
十九.住房保障支出 | 9.62 | ||
二十.粮油物资储备支出 | |||
二十一.预备费 | |||
二十二.其他支出 | |||
二十三.转移性支出 | |||
二十四.债务还本支出 | |||
二十五.债务付息支出 | |||
二十六.债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 263.24 | 本 年 支 出 合 计 | 263.24 |
一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
部门公开表2 | 单位:万元 | |||
单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 263.24 | 173.24 | 90.00 | |
西宁市城东区委员会办公室 | 201一般公共服务支出 | 222.02 | 132.02 | 90.00 |
20131党委办公厅及相关机构事务 | 222.02 | 132.02 | 90.00 | |
2013101行政运行 | 91.74 | 91.74 | ||
2013102一般行政管理事务 | 130.28 | 40.28 | 90.00 | |
205教育支出 | 1.08 | 1.08 | 90.00 | |
20504成人教育 | 1.08 | 1.08 | 90.00 | |
2050499其他成人教育支出 | 1.08 | 1.08 | 90.00 | |
208社会保障和就业支出 | 17.69 | 17.69 | ||
20805行政事业单位离退休 | 16.73 | 16.73 | 90.00 | |
2080505机关事业单位基本养老保险保险缴费支出 | 16.73 | 16.73 | ||
20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.96 | 0.96 | ||
2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 | ||
2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | ||
210医疗卫生与计划生育支出 | 12.83 | 12.83 | ||
21011行政事业单位医疗 | 12.83 | 12.83 | ||
2101101行政单位医疗 | 12.83 | 12.83 | ||
221住房保障支出 | 9.62 | 9.62 | ||
22102住房改革支出 | 9.62 | 9.62 | ||
2210201住房公积金 | 9.62 | 9.62 |
一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
部门公开表3 | 单位:万元 | |||
单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 167.50 | 116.69 | 46.91 | |
西宁市城东区委员会办公室 | 301工资福利支出 | 116.69 | 116.69 | |
30101基本工资 | 42.19 | 42.19 | ||
30102津贴补贴 | 38.15 | 38.15 | ||
30103奖金 | ||||
30104其他社会保障缴费 | 13.79 | 13.79 | ||
30106伙食补助费 | ||||
30107绩效工资 | ||||
30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.73 | 16.73 | ||
30109职业年金缴费 | ||||
30199其他工资福利支出 | 5.83 | 5.83 | ||
302商品和服务支出 | 43.01 | 43.01 | ||
30201办公费 | 1.30 | 1.30 | ||
30202印刷费 | 10.00 | 10.00 | ||
30203咨询费 | ||||
30204手续费 | ||||
30205水电费 | ||||
30207邮电费 | 1.60 | 1.60 | ||
30208取暖费 | ||||
30209物业管理费 | ||||
30211差旅费 | 3.00 | 3.00 | ||
30212因公出国(境)费用 | ||||
30213维修(护)费 | 0.40 | 0.40 | ||
30214租赁费 | ||||
30215会议费 | ||||
30216培训费 | 1.08 | 1.08 | ||
30217公务接待费 | 3.50 | 3.50 | ||
30218专用材料费 | ||||
30224被装购置费 | ||||
30225专用燃料费 | ||||
30226劳务费 | ||||
30227委托业务费 | 1.58 | 1.58 | ||
30228工会经费 | ||||
30229福利费 | ||||
30231公务用车运行维护费 | 10.56 | 10.56 | ||
30239其他交通费用 | 4.99 | 4.99 | ||
30240税金及附加费用 | ||||
30299其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||
303对个人和家庭的补助 | 3.90 | 3.90 | ||
30301离休费 | ||||
30302退休费 | ||||
30303退职(役)费 | ||||
30304抚恤金 | ||||
30305生活补助 | ||||
30306救济费 | ||||
30307医疗费 | ||||
30308助学金 | ||||
30309奖励金 | ||||
30310生产补贴 | ||||
30311住房公积金 | ||||
30312提租补贴 | ||||
30313购房补贴 | ||||
30314采暖补贴 | 3.90 | 3.90 | ||
30315物业服务补贴 | ||||
30399其他对个人和家庭的补助支出 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门公开表4 | 单位:万元 | ||||||
年度 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
2017预算数 | 19.06 | 5.00 | 3.50 | 10.56 | 10.56 | ||
辅助说明: 2017年,西宁市城东区委办公室“三公”经费预算安排19.06万元。其中: 一、因公出国(境)费支出预算5万元。 二、公务接待费支出预算3.5万元,主要用于巡视组、督导组等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算10.56万元。 公务用车运行维护费支出预算10.56万元,主要用于办公室公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 | |||||||
部门收支总表 | |||
部门公开表5 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项目(按功能分类) | 2017年预算 |
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 | 263.24 | 一.一般公共服务支出 | 222.02 |
二.上级补助收入 | 二.外交支出 | ||
三.事业收入 | 三.国防支出 | ||
其中:教育收费收入 | 四.公共安全支出 | ||
四.事业单位经营收入 | 五.教育支出 | 1.08 | |
五.下级单位上缴收入 | 六.科学技术支出 | ||
六.其他收入 | 七.文化体育与传媒支出 | ||
八.社会保障和就业支出 | 17.69 | ||
九.医疗卫生与计划生育支出 | 12.83 | ||
十.节能环保支出 | |||
十一.城乡社区支出 | |||
十二.农林水支出 | |||
十三.交通运输支出 | |||
十四.资源勘探信息等支出 | |||
十五.商业服务业等支出 | |||
十六.金融支出 | |||
十七.援助其他地区支出 | |||
十八.国土海洋气象等支出 | |||
十九.住房保障支出 | 9.62 | ||
二十.粮油物资储备支出 | |||
二十一.预备费 | |||
二十二.其他支出 | |||
二十三.转移性支出 | |||
二十四.债务还本支出 | |||
二十五.债务付息支出 | |||
二十六.债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 263.24 | 本 年 支 出 合 计 | 263.24 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
十.上年结余 | |||
收 入 总 计 | 263.24 | 支 出 总 计 | 263.24 |
部门收入总表 | |||||||||||
部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款(补助)收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 263.24 | 0.00 | 263.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
西宁市城东区委办公室 | 201一般公共服务支出 | 222.02 | 222.02 | ||||||||
20131党委办公厅及相关机构事务 | 222.02 | 222.02 | |||||||||
2013101行政运行 | 91.74 | 91.74 | |||||||||
2013102一般行政管理事务 | 130.28 | 130.28 | |||||||||
205教育支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||||
20504成人教育 | 1.08 | 1.08 | |||||||||
2050499其他成人教育支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||||
208社会保障和就业支出 | 17.69 | 17.69 | |||||||||
20805行政事业单位离退休 | 16.73 | 16.73 | |||||||||
2080505机关事业单位基本养老保险保险缴费支出 | 16.73 | 16.73 | |||||||||
20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.96 | 0.96 | |||||||||
2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 | |||||||||
2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
210医疗卫生与计划生育支出 | 12.83 | 12.83 | |||||||||
21011行政事业单位医疗 | 12.83 | 12.83 | |||||||||
2101101行政单位医疗 | 12.83 | 12.83 | |||||||||
221住房保障支出 | 9.62 | 9.62 | |||||||||
22102住房改革支出 | 9.62 | 9.62 | |||||||||
2210201住房公积金 | 9.62 | 9.62 |
部门支出总表 | ||||||||
部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
合计 | 263.24 | 263.24 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |||
西宁市城东区委办公室 | 201一般公共服务支出 | 222.02 | 222.02 | 90.00 | ||||
20131党委办公厅及相关机构事务 | 222.02 | 222.02 | 90.00 | |||||
2013101行政运行 | 91.74 | 91.74 | ||||||
2013102一般行政管理事务 | 130.28 | 130.28 | 90.00 | |||||
205教育支出 | 1.08 | 1.08 | ||||||
20504成人教育 | 1.08 | 1.08 | ||||||
2050499其他成人教育支出 | 1.08 | 1.08 | ||||||
208社会保障和就业支出 | 17.69 | 17.69 | ||||||
20805行政事业单位离退休 | 16.73 | 16.73 | ||||||
2080505机关事业单位基本养老保险保险缴费支出 | 16.73 | 16.73 | ||||||
20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.96 | 0.96 | ||||||
2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 | ||||||
2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | ||||||
210医疗卫生与计划生育支出 | 12.83 | 12.83 | ||||||
21011行政事业单位医疗 | 12.83 | 12.83 | ||||||
2101101行政单位医疗 | 12.83 | 12.83 | ||||||
221住房保障支出 | 9.62 | 9.62 | ||||||
22102住房改革支出 | 9.62 | 9.62 | ||||||
2210201住房公积金 | 9.62 | 9.62 |
部门项目支出表 | |||||||||||
预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款(补助)收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
西宁市城东区委员会办公室 | 201一般公共服务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | |||||||
20131党委办公厅及相关机构事务 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||||||||
2013101行政运行 | 0.00 | ||||||||||
2013102一般行政管理事务 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||||||||
保密经费 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
督查室工作经费 | 10 | 10 | |||||||||
购置费 | 5 | 5 | |||||||||
全委会经费 | 15 | 15 | |||||||||
政策研究室经费 | 10 | 10 | |||||||||
重大工作协调经费 | 40 | 40 |
政府性基金预算支出总表 | |||
部门公开表1 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 |
西宁市城东区审计局
2017年度部门预算公开情况补充说明
一、关于西宁市城东区审计局2017年预算收支增减变化情况说明
西宁市城东区审计局2017年财政拨款收支总预算为143.23万元,与2016年相比增加50.68万元,其中人员经费支出增加12.23万元,公用经费支出增加1.77万元,专项支出增加36.68万元,原因是人员工资、车辆经费及审计业务经费增加。
二、关于西宁市城东区审计局2017年机关运行经费安排情况说明
西宁市城东区审计局2017年机关运行经费预算为5.40万元,其中:办公费0.72万元、邮电费0.96万元、业务费0.78万元、接待费0.24万元、维修费0.18万元、差旅费1.8万元、培训费0.66万元、其他0.06万元。
三、关于西宁市城东区审计局2017年政府采购安排情况说明
西宁市城东区审计局2017年政府采购预算安排3万元,其中审计宣传用品印刷费1万元,办公设备购置费2万元。