目 录
第一部分 韵家口镇政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分韵家口镇政府2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分韵家口镇政府2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韵家口镇政府概况
一、主要职能
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)根据上级有关文件精神,对乡镇政府职能配置、内设机构设置提出如下方案。
(一)宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、 法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政, 推进政务公开, 村务公开,加强对村民委员会、社区居委会的指导,提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。
(二)科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业, 调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
(三)要坚持“立党为公,执政为民” ,紧紧围绕实现和 维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、 最现实的利益问题,要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强和创新社会管理,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
(四)加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、 安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精 神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农 村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理。
(五)进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用, 发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、部门预算单位构成
2018年度预算编制范围预算单位1个。
第二部分 韵家口镇政府2018年度部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 2018年预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、一般公共预算拨款 | 1130.12 | 一.一般公共服务支出 | 457.69 | |||
(一)经费拨款收入 | 1130.12 | 二.外交支出 | ||||
(二)专项收入 | 三.国防支出 | 1 | ||||
(三)行政事业性收费收入 | 四.公共安全支出 | 1 | ||||
(四)罚没收入 | 五.教育支出 | 7.42 | ||||
(五)国有资源(资产)有偿使用收入 | 六.科学技术支出 | 5 | ||||
(六)其他收入 | 七.文化体育与传媒支出 | |||||
二、政府性基金预算拨款 | 八.社会保障和就业支出 | 200 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 63.46 | |||||
十、城乡社区支出 | 37 | |||||
十一、农林水支出 | 326.66 | |||||
十二、住房保障支出 | 30.89 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1130.12 | 本 年 支 出 合 计 | 1130.12 |
部门公开表2 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 1130.12 | 428.09 | 702.03 | |||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 3 | 3 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 287.56 | 274.88 | 12.68 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 156.63 | 25.38 | 131.25 |
201 | 11 | 02 | 纪检监察事务 | 1 | 1 | |
201 | 29 | 02 | 群众团体事务 | 5 | 5 | |
201 | 36 | 02 | 其它共产党事务支出 | 4.5 | 4.5 | |
203 | 06 | 01 | 国防支出 | 1 | 1 | |
204 | 06 | 02 | 司法 | 1 | 1 | |
205 | 04 | 99 | 其它成人教育支出 | 2.42 | 2.42 | |
205 | 99 | 99 | 其它教育支出 | 5 | 5 | |
206 | 07 | 99 | 其它科学技术普及支出 | 5 | 5 | |
208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 1 | 1 | |
208 | 02 | 02 | 民政管理事务 | 1 | 1 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.11 | 4.11 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.39 | 46.39 | |
208 | 05 | 99 | 其它行政事业单位离退休支出 | 11.2 | 5.6 | 5.6 |
208 | 08 | 99 | 其它优抚支出 | 3.4 | 3.4 | |
208 | 11 | 02 | 残疾人事业 | 1 | 1 | |
208 | 25 | 01 | 其它生活就助 | 2 | 2 | |
208 | 26 | 01 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10.7 | 10.7 | |
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 | |
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.42 | 1.12 | 0.3 |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 4 | 4 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 44.06 | 35.74 | 8.32 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.2 | 8.2 | |
212 | 01 | 02 | 城乡社区支出 | 1 | 1 | |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 36 | 36 | |
213 | 01 | 01 | 农林水支出 | 32.41 | 32.41 | |
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.56 | 1.56 | |
213 | 03 | 14 | 防汛 | 2 | 2 | |
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和党支部的补助 | 290.69 | 290.69 | |
221 | 02 | 01 | 住房保障公积金支出 | 24.96 | 24.96 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5.93 | 5.93 | |
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 91.08 | 91.08 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.34 | 5.34 | |
208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金补助 | 19.8 | 19.8 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.2 | 7.2 |
部门公开表3 | |||||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
类 | 款 | ||||||||
合计 | 428.09 | 391.05 | 37.04 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 380.87 | 265.5 | ||||||
1 | 基本工资 | 90.5 | 90.5 | ||||||
2 | 津贴补贴 | 149.9 | 149.9 | ||||||
3 | 奖金 | 25.1 | 25.1 | ||||||
301 | 社会保障和就业支出 | 54.67 | 54..67 | ||||||
1 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 46.39 | 46.39 | ||||||
2 | 其它行政事业离退休 | 5.6 | 5.6 | ||||||
3 | 财政对工伤保险基金支出 | 1.56 | 1.56 | ||||||
4 | 财政对生育保险基金支出 | 1.12 | 1.12 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 37.04 | 37.04 | ||||||
1 | 办公费 | 3.96 | 3.96 | ||||||
2 | 电费 | 0.88 | 0.88 | ||||||
3 | 邮电费 | 3.3 | 3.3 | ||||||
4 | 取暖费 | 2.2 | 2.2 | ||||||
5 | 差旅费 | 5.39 | 5.39 | ||||||
6 | 维修费 | 0.66 | 0.66 | ||||||
7 | 培训费 | 2.42 | 2.42 | ||||||
8 | 公务接待费 | 0.88 | 0.88 | ||||||
9 | 公务用车运行维护费 | 8.92 | 8.92 | ||||||
10 | 其它交通费用 | 8.32 | 8.32 | ||||||
11 | 其它商品和服务支出 | 0.11 | 0.11 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.18 | 10.18 | ||||||
1 | 独生子女费 | 0.14 | 0.14 | ||||||
2 | 退休费 | 4.11 | 4.11 | ||||||
3 | 购房补贴 | 5.93 | 5.93 | ||||||
303 | 医疗卫生支出 | 35.74 | 35.74 | ||||||
303 | 住房公积金 | 24.96 | 24.96 |
部门公开表4 单位万元
一般公共预算“三公”经费支出表
年度 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||||||||||||
合计 | 公务用车购置费 |
公务用车运行费
| ||||||||||||||||
本年预算数 | 8.92 | 8.92 |
8.92
| |||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||
部门公开表5 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
部门公开表6 | ||||||
部门收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 2018年预算数 | 项目(按功能分类) | 2018年预算数 | |||
一.一般公共预算拨款收入 | 1130.12 | 一.一般公共服务支出 | 457.69 | |||
(一)经费拨款收入 | 1130.12 | 二.外交支出 | ||||
(二)专项收入 | 三.国防支出 | 1 | ||||
(三)行政事业性收费收入 | 四.公共安全支出 | 1 | ||||
(四)罚没收入 | 五.教育支出 | 7.42 | ||||
(五)国有资源(资产)有偿使用收入 | 六.科学技术支出 | 5 | ||||
(六)其他收入 | 七.文化体育与传媒支出 | |||||
二.政府性基金预算拨款收入 | 八.社会保障和就业支出 | 200 | ||||
三.上级补助收入 | 九.医疗卫生与计划生育支出 | 63.46 | ||||
四、事业收入 | 十.节能环保支出 | |||||
其中:教育收费收入 | 十一.城乡社区支出 | 37 | ||||
五.事业单位经营收入 | 十二.农林水支出 | 326.66 | ||||
六.下级单位上缴收入 | 十三.交通运输支出 | |||||
七.其他收入 | 十四.住房保障支出 | 30.89 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 1130.12 | 本 年 支 出 合 计 | 1130.12 | |||
八.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | |||||
九.上年结余 | ||||||
收 入 总 计 | 1130.12 | 支 出 总 计 | 1130.12 |
部门公开表7 | |||||||||||||||||||||||
部门收入总表
| |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补 | 事业收入 | 事业单位 | 下级单位 | 其他 | 用事业基金弥补的收支差额 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||||||
合计 | 1130.12 | 1130.12 | |||||||||||||||||||||
201 | 01 | 03 | 代表工作 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 287.56 | 287.56 | ||||||||||||||||||
20 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 156.63 | 156.63 | ||||||||||||||||||
201 | 11 | 02 | 纪检监察事务 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
201 | 29 | 02 | 群众团体事务 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
201 | 36 | 02 | 共产党事务支出 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||
203 | 06 | 01 | 国防支出 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
204 | 06 | 02 | 司法 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
205 | 04 | 99 | 其它成人教育支出 | 2.42 | 2.42 | ||||||||||||||||||
205 | 99 | 99 | 其它教育支出 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
206 | 07 | 99 | 其它科学技术普及支出 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
208 | 01 | 06 | 就业支出 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
208 | 02 | 02 | 民政支出 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理行政单位离退休 | 4.11 | 4.11 | ||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业基本养老保险支出 | 46.39 | 46.39 | ||||||||||||||||||
208 | 05 | 99 | 行政事业退休支出 | 11.2 | 11.2 | ||||||||||||||||||
208 | 08 | 99 | 优抚支出 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||
208 | 11 | 02 | 残疾事业 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
208 | 25 | 01 | 其它生活救助 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
208 | 26 | 01 | 财政对基本养老保险补助 | 10.7 | 10.7 | ||||||||||||||||||
208 | 27 | 02 | 工伤保险补助 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||||||||||
208 | 27 | 03 | 生育保险补助 | 1.42 | 1.42 | ||||||||||||||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政医疗 | 44.06 | 44.06 | ||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||
212 | 01 | 02 | 城乡社区支出 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
213 | 01 | 01 | 农林水支出 | 32.41 | 32.41 | ||||||||||||||||||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||||||||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和党支部补助 | 290.69 | 290.69 | ||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房保障公积金支出 | 24.96 | 24.96 | ||||||||||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5.93 | 5.93 | ||||||||||||||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 91.08 | 91.08 | ||||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业退休 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||||||||
208 | 26 | 01 | 财政对企业基本养老保险补助 | 19.8 | 19.80 | ||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业医疗 | 7.2 | 7.2 |
部门公开表8 单位万元 | |||||||||||||||||||
部门支出总表 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他 支出 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1130.12 | 428.09 | 702.03 | |||||
20 | 01 | 08 | 代表工作 | 3 | 3 | ||||||
20 | 03 | 01 | 行政运行 | 287.56 | 274.8 | 12.68 | |||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 156.63 | 25.38 | 131.253 | |||||
201 | 11 | 02 | 纪检监察事务 | 1 | 1 | ||||||
201 | 29 | 02 | 群众团体事务 | 5 | 5 | ||||||
201 | 36 | 02 | 其它共产党事务支出 | 4.5 | 4.5 | ||||||
203 | 06 | 01 | 国防支出 | 1 | 1 | ||||||
204 | 06 | 01 | 司法 | 1 | 1 | ||||||
205 | 04 | 99 | 其它成人教育支出 | 2.42 | 2.42 | ||||||
205 | 07 | 99 | 其它教育支出 | 5 | 5 | ||||||
206 | 07 | 99 | 其它科学技术普及支出 | 5 | 5 | ||||||
208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 1 | 1 | ||||||
208 | 02 | 02 | 民政管理事务 | 1 | 1 | ||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.11 | 4.11 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.39 | 46.39 | ||||||
208 | 05 | 99 | 其它行政事业单位离退休支出 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | |||||
208 | 08 | 99 | 其它优抚支出 | 34 | 3.4 | ||||||
208 | 11 | 02 | 残疾人事业 | 1 | 1 | ||||||
208 | 25 | 01 | 其它生活就助 | 2 | 2 | ||||||
208 | 26 | 01 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10.7 | 10.7 | ||||||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.56 | 1.56 | ||||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.42 | 1.12 | 0.3 | |||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 4 | 4 | ||||||
21 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 44.06 | 35.74 | 8.32 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.2 | 8.2 | ||||||
212 | 01 | 02 | 城乡社区支出 | 1 | 1 | ||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 36 | 36 | ||||||
213 | 01 | 01 | 农林水支出 | 32.41 | 32.41 | ||||||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.56 | 1.56 | ||||||
213 | 03 | 04 | 防汛 | 2 | 2 | ||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和党支部的补助 | 290.69 | 290.69 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房保障公积金支出 | 24.96 | 24.96 | ||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5.93 | 5.93 | ||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 91.08 | 91.08 | ||||||
事业单位离退休 | 5.34 | 5.34 | |||||||||
208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金补助 | 19.8 | 19.8 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.2 | 7.2 |
部门公开表9
部门项目支出表 | |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助 | 事业收入 | 事业单位 | 下级单位 | 其他 | 用事业基金弥补的收支差额 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||||||
合计 | 702.03 | 702.03 | |||||||||||||||||||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 12.68 | 12.68 | ||||||||||||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 131.25 | 131.25 | ||||||||||||||||||
201 | 11 | 02 | 纪检工作 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
201 | 29 | 02 | 工青妇 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
201 | 36 | 02 | 党建经费 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||
203 | 06 | 01 | 人武经费 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
204 | 06 | 02 | 司法经费 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
205 | 99 | 99 | 教育经费 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
206 | 07 | 99 | 科学技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
208 | 01 | 06 | 就业经费 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
208 | 02 | 02 | 民政经费 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
208 | 05 | 99 | 退休目标奖 | 5.6 | 5.6 | ||||||||||||||||||
208 | 08 | 99 | 优抚支出 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||
208 | 11 | 02 | 残联经费 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
208 | 25 | 01 | 自然灾害 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
208 | 26 | 01 | 养老保险 | 10.7 | 10.7 | ||||||||||||||||||
208 | 27 | 03 | 生育保险 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 退休医保 | 8.32 | 8.32 | ||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 集体医疗 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||
212 | 01 | 02 | 城市管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
212 | 05 | 01 | 清扫工资 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
213 | 01 | 01 | 五站工资 | 32.41 | 32.41 | ||||||||||||||||||
213 | 01 | 02 | 五站取暖 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||||||||||
213 | 03 | 14 | 防汛经费 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 村级补助 | 290.69 | 290.69 | ||||||||||||||||||
208 | 02 | 08 | 社区建设 | 123.42 | 123.42 |
第三部分 韵家口镇政府2018年度部门预算情况说明
一、关于韵家口镇政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明,一般公共预算财政拨款收入为1130.12万元,支出包括:一般公共服务支出457.69万元,国防支出1万元,公共安全支出1万元,教育支出7.42万元,科学技术支出5万元,社会保障和就业支出200万元,医疗卫生和计划生育63.46万元,城乡社区支出37万元,农林水支出326.66万元,住房保障支出30.89万元。
二、关于韵家口镇政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
韵家口镇政府2018年一般公共预算当年拨款1130.12万元,比2017年增加11.98万元。收入包括:一般公共预算拨款1130.12万元,支出包括:一般公共服务支出457.69万元,比去年增加41.58万元,人员工资上涨,国防支出1万元,公共安全支出1万元,教育支出7.42万元,比去年减少2.86万元,人员培训费减少,科学技术支出5万元,社会保障和就业支出200万元,比去年增加99.68万元,机关养老保险增加,行政离退休工资增加,医疗卫生和计划生育63.46万元,比去年增加17.25万元,人员医疗保险费增加,城乡社区支出37万元,比去年减少10.8万元,城管助管员工资减少,农林水支出326.66万元,比去年减少15.12万元,移交5个村经费减少,住房保障支出30.89万元,比去年增加2.78万元,人员公积金增加 。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出1130.12万元,收入包括:一般公共预算拨款1130.12万元,支出包括:一般公共服务支出457.69万元,占比例40.5 %,国防支出1万元,占比例0.09%,公共安全支出1万元,占比例 0.09%,教育支出7.42万元,占比例 0.66%,科学技术支出5万元,占比例0.44%,社会保障和就业支出200万元,占比例 17.7%,医疗卫生和计划生育63.46万元,占比例5.62%,城乡社区支出37万元,占比例3.27 %,农林水支出326.66万元,占比例28.9 %,住房保障支出30.89万元,占比例2.73 %。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务2018年预算数:2010108人大经费3万元,2017年人大经费3万元,2010301 行政运行287.56万元,2017年2010301 行政运行287.56万元,人员工资增加,2010302一般行政管理事务156.63万元,2017年2010302一般行政管理事务170.2万元,经费减少,2011102纪检监察1万元,2017年
2011102纪检监察1万元,2012902群众团体事务5万元,2017年2012902群众团体事务5万元,2013602共产党事务4.5万元,2017年2013602共产党事务7万元,经费减少,2030601兵役征集1万元,2017年2030601兵役1万元,2040602司法经费1万元,2017年2040602司法经费1万元,2050499培训费2.42万元,2017年2050499培训费5.28万元,培训费减少,2059999其它教育支出5万元,2017年2059999其它教育支出5万元,2060799科学技术普及5万元,2017年2060799科学技术普及5万元,2080106就业经费1万元,2017年2080106就业经费1万元,2080501离退休工资4.11万元。2017年2080501离退休工资0.48万元,退休人员工资增加,2080505机关养老保险46.39万元,2017年2080505机关养老保险40.73万元,人员养老保险增加,2080599行政离退休支出11.2万元,2017年2080599行政离退休支出6.3万元,离退休人员增加,2080899优抚支出3.4万元,2017年2080899优抚支出7.2万元,村老干部人员减少,2081102残联支出1万元,2017年2081102残联支出1万元,2082501生活救助2万元,2017年2082501生活救助2万元,2082601职工养老保险10.7万元,2017年2082601职工养老保险8.7万元,五站人员养老保险增加,2082702工伤保险1.56万元,2017年2082702工伤保险1.36万元,人员工资增加,2082703生育保险1.42万元,2017年2082703生育保险0.97万元,人员工资增加,2100717计生经费4万元,2017年2100717计生经费4万元,2101101医疗保险52.26万元,2017年2101101医疗保险42.21万元,人员工资增加,2120102城乡环境经费1万元,2017年2120102城乡环境经费1万元,2120501城乡社区卫生36万元,2017年 2120501城乡社区卫生46.8万元,减少城管助管人员,2130101五站工资32.41万元,2017年2130101五站工资27.4万元,五站人员增资,2130102五站取暖费1.56万元,2017年2130102五站取暖费1.56万元,2130314防汛经费2万元,2017年2130314防汛经费2万元,2130705村民委员会和党支部补助290.69万元,2017年2130705村民委员会和党支部补助310.82万元,移交5个村减少,2210201公积金24.96万元,2017年2210201公积金22.68万元,人员工资增加,2210203购房补贴5.93万元,2017年2210203购房补贴5.43万元,退休人员增加,2080208居委会工资、养老金120.53万元,2017年2080208居委会工资、养老金123.42万元,社会保障缴费减少。
三、关于韵家口镇政府2018年一般公共预算基本支出情况说明
韵家口镇政府2018年一般公共预算基本支出428.09万元,其中:
人员经费391.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、医疗补助、取暖费、其它对个人和家庭的补助支出。
公用经费37.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、培训费、工会经费、公务接待费、其它商品和服务支出。
四、关于韵家口镇政府2018年“三公”经费预算情况说明
韵家口镇政府2018年“三公”经费预算数为8.92万元,比2017年减少2.16万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加0万元;公务用车购置及运行费8.92万元,减少2.16万元;公务接待费0万元,增加(减少)0万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少主要是车辆维修、维护费减少。
五、关于韵家口镇政府2018年政府性基金预算支出情况的说明
韵家口镇政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于韵家口镇政府2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,韵家口镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1130.12万元政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出457.69万元,国防支出1万元,公共安全支出1万元,教育支出7.42万元,科学技术支出5万元,社会保障和就业支出200万元,医疗卫生和计划生育63.46万元,城乡社区支出37万元,农林水支出326.66万元,住房保障支出30.89万元。
韵家口镇政府2018年收支总预算1130.12万元。
七、关于韵家口镇政府2018年部门收入预算情况说明
韵家口镇政府2018年收入预算1130.12万元,其中:上年结余0万元。一般公共预算拨款收入1130.12万元,政府性基金预算拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元。
八、关于韵家口镇政府2018年部门支出预算情况说明
韵家口镇政府2018年支出预算1130.12万元,其中:基本支出428.09万元,占37.9%;项目支出702.03万元,占62.1%。
九、关于韵家口镇政府项目支出预算情况的说明
1、一般公共服务2018年预算项目数为702.03万元,比2017 年增加72.03万元,增长10.26%。主要是转移支付资金增加,五站人员工资增加,社会保障缴费增加。2010108 款3万元,2017年2010108 款3万元,占比0.42%;2010301款12.68万元,2017年2010301款11.94万元,占比1.7%;2010302款131.25万元,2017年2010302款131.88万元,占比18 %;2011102款 1万元,2017年2011102款 1万元,占比0.14%;2012902款5万元,2017年2012902款5万元,占比0.69%;,2013602款4.5万元,2017年2013602款7万元,占比0.62%,2030601款1万元,2017年2030601款1万元,占比0.14%,2040602款1万元,2017年2040602款1万元,占比0.14%,2059999款5万元,2017年2059999款5万元,,占0.69%,2060799款5万元,2017年2060799款5万元,占比0.6%,2080106款1万元,2017年20801061万元,占比0.14%,2080202款1万元,2017年2080202款1万元,占比0.14%,2080599款5.6万元,占比0.78%,2080899款3.4万元,2017年2080899款7.2万元,占比0.4%,2081102款1万元,2017年2081102款1万元,占比0.14%,2082501款2万元,2017年2082501款2万元,占比0.2%,2082601款10.7万元,2017年2082601款9.7万元,占比1.4%,2100717款4万元,2017年2100717款4万元,占比0.5%,2101101款16.52万元,2017年2101101款11.12万元,占比2.2%,2120102款1万元,2017年2120102款1万元,占比0.14%,2020501款36万元,2017年2050201款46.8万元,占比5%,2130101款32.41万元,2017年2130101款27.4万元,占比4.5%,2130102款1.56万元,2017年2130102款1.56万元,占比0.22%,2130314款2万元,2017年2130314款2万元,占比0.2%,2130705款290.69万元,2017年2130705款310.82万元,占比44.04%,2080208款123.42万元,2017年12.53万元,,占比17%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年韵家口镇政府机关运行经费财政拨款预算276.52万元,比2017年预算减少99.89万元,下降36.12%。主要是5个村移交,经费减少,村干部,老干部经费减少。
(二)政府采购情况。
2018年韵家口镇政府采购预算总额640万元,其中:政府采购货物预算640万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算290万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月底,韵家口镇政府预算单位共有车辆5辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况。
2018年韵家口镇政府专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1130.12万元。
第四部分 名词解释
一、收入类
(按单位实际收入情况及2018年政府收支分类科目书列举解释,以下仅供参考)
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入,**收入……等。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入,**收入……等。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
(按单位实际预算安排情况及2018年政府收支分类科目书列举解释,以下仅供参考)
(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。
……(按功能科目类、款、项,逐项说明解释)
三、其他
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。