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城东区科技文体旅游局2018年区级部门预算
浏览:1456次 时间:2018-03-29 来源:信息中心

 

附件1

城东区科技文体旅游局

 

 

 

 

2018年区级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  科体局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  科体局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 科体局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 科体局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关科技、文化、体育、旅游  工作的方针政策和法律法规;拟订科技、文化、体育、旅游发展中长期规划和年度计划,并组织实施。
   (二)负责科技基础条件平台建设与管理,申报各类科技计划项目,会同有关部门组织科技重大专项、技术引进和技术发展项目的论证、立项工作;负责科学技术评价活动的指导、管理和监督工作。
   (三)组织开展促进产学研结合工作;负责科技成果推广工作;指导科技成果转化工作,强化实用技术的推广应用;指导民营科技企业发展。
   (四)编制科学事业费、管理科技经费项目,安排科技专项经费使用;负责科技培训、科技交流、科学知识普及。
  (五)负责基层文化设施建设,完善公共文化服务体系,促进公共文化服务城乡一体化发展;指导、协调基层文化工作和群众文化活动开展;指导、协调文化艺术创作和生产。
  (六)负责管理文化市场、新闻出版业的文化经营活动;负责对外文化交流和文化宣传工作。
  (七)负责文物管理和保护;负责非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。
  (八)负责推行全民健身计划;推动多元化体育服务体系建设;会同有关部门建设公共体育设施,并负责公共体育设施的管理。
  (九)负责青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
  (十)负责指导旅游资源开发和相关保护工作;组织开展旅游宣传推广活动;负责旅游信息统计。
  (十一)承担规范旅游市场秩序和监管服务质量责任,负责规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为;监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的执行情况。
  (十二)负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。
 (十三)负责文化对外宣传,推动文化旅游融合,促进文化产业发展;指导、监督文化旅游执法工作。
(十四)承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

2018年度预算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。各级单位年初人数9人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

纳入科体局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

 

 

 

 

第二部分  科体局2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1


财政拨款收支总表







 

 

 

 

 

单位:万元


收      入

支       出






项    目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算


一、一般公共预算拨款

239.54 

一.一般公共服务支出


  (一)经费拨款收入

239.54 

二.外交支出


  (二)专项收入

三.国防支出


  (三)行政事业性收费收入

四.公共安全支出


  (四)罚没收入

五.教育支出

0.99

0.99


  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

六.科学技术支出

172.1

172.1


  (六)其他收入

七.文化体育与传媒支出

19.68

19.68


二、政府性基金预算拨款

八.社会保障和就业支出

20.94

20.94


十、医疗卫生与计划生育支出

15.28

15.28


 

 

  1. 节能环保支出

 

 

 


 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 


 

 

十三、农林水支出

 

 

 


 

 

十四、交通运输支出

 

 

 


 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 


 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 


 

 

十七、金融支出

 

 

 


 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 


 

 

二十、国土海洋气象等支出

 

 

 


 

 

二十一、住房保障支出

10.55

10.55

 


 

 

二十二、粮油物资储备支出

 

 

 


 

 

二十七、预备费

 

 

 


 

 

二十九、其他支出

 

 

 


 

 

三十、转移性支出

 

 

 


 

 

三十一、债务还本支出

 

 

 


 

 

三十二、债务付息支出

 

 

 


 

 

三十三、债务发行费用支出

 

 

 


本  年  收  入  合  计

239.54 

本  年  支  出  合  计

239.54

239.54


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

一般公共预算支出表







 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数






科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出







 

 

 

合计

239.54

174.86

64.68

205

 

 

教育支出

0.99 

0.99 

 

205

04

 

成人教育

0.99 

0.99 

 

205

04

99

其他成人教育支出

0.99 

0.99 

206

 

 

科学技术支出

172.10

127.10

45.00

206

01

 

科学技术管理事务

10.00

 

10.00

206

01

99

其他科学技术管理事务支出

10.00 

10.00 

206 

07 

 

科学技术普及

162.10

127.10

        35.00

206 

07 

01 

机构运行

127.10 

127.10 

206 

07 

03 

青少年科技活动

35.00 

35.00 

207

 

 

文化体育与传媒支出

19.68

 

19.68

207

01

 

文化

1.68

 

1.68

207

01 

09 

群众文化

1.68 

1.68 

207

03

 

体育

18.00

 

18.00

207

03

08

群众体育

18.00

 

18.00

208

 

 

社会保障和就业支出

20.94

20.94

 

208

05

 

行政事业单位离退休

19.8

19.8

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.8

19.8

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.14

1,14

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.67

0.67

 

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.47

0.47

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

15.28

15.28

 

210

11

 

行政事业单位医疗

15.28

15.28

 

210

11

01

行政单位医疗

15.28

15.28

 

221

 

 

住房保障支出

10.55

10.55

 

221

02

 

住房改革支出

10.55

10.55

 

221

02

01

住房公积金

10.55

10.55

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

部门公开表3



一般公共预算基本支出表



 

 

 

 

 

单位:万元



经济分类科目

2018年基本支出



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费





合计

174.86

158.32

16.54














301

工资福利支出

158.30

158.30

 














1

基本工资

38.19

38.19

 














2

津贴补贴

53.22

53.22

 














3

奖金

13.5

13.5

 














 

4

绩效工资

 

 

 














5

机关事业基本养老保险缴费

19.80

19.80

 














 

6

职业年金缴费

 

 

 














 

7

医疗保险补助缴费

15.28

15.28

 














 

8

其他社会保险缴费

1.14

1.14

 














 

9

住房公积金

10.55

10.55

 














 

10

伙食补助费

 

 

 














 

11

医疗费

 

 

 














 

12

其他工资福利支出

6.62

6.62

 














302

商品和服务支出

16.54

 

16.54














1

办公费

2.25

 

2.25














 

2

印书费

 

 

 














 

3

水费

 

 

 














4

电费

 

 

 














 

5

邮电费

1.44

 

1.44














6

差旅费

2.70

 

2.70














7

维修费

0.27

 

0.27














 

8

会议费

 

 

 














 

9

培训费

0.99

 

0.99














 

10

公务接待费

0.36

 

0.36














 

11

工会经费

 

 

 














 

12

福利费

 

 

 














 

13

公务用车运行维护费

2.64

 

2.64














 

14

其他交通费用

5.80

 

5.80














 

15

因公出国(境)费用

 

 

 














 

16

其他商品和服务

0.09

 

0.09














303

对个人和家庭的补助

0.02

0.02

 














1

离休费

 

 

 














2

退休费

 

 

 














3

退职(役)费

 

 

 














 

4

抚恤金

 

 

 














 

5

生活补助

 

 

 














 

6

救济费

 

 

 














 

7

医疗费补助

 

 

 














 

8

助学金

 

 

 














9

奖励金

0.02

0.02

 














 

10

个人农业生产补贴

 

 

 














 

11

其他对个人和家庭补助支出

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表



















 

 

 

 

 

 

单位:万元













年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费















合计

公务用车购置费

公务用车运行费

















本年预算数

3.00 

0.36 

2.64 

2.64 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表







 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数






科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出







合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6













部门收支总表
















 

 

 

单位:万元













收     入

支     出















项     目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数













一、一般公共预算拨款

239.54 

一.一般公共服务支出













  (一)经费拨款收入

239.54 

二.外交支出













  (二)专项收入

三.国防支出













  (三)行政事业性收费收入

四.公共安全支出













  (四)罚没收入

五.教育支出

0.99













  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

六.科学技术支出

172.1













  (六)其他收入

七.文化体育与传媒支出

19.68













二、政府性基金预算拨款

八.社会保障和就业支出

20.94













十、医疗卫生与计划生育支出

15.28













 

 

  1. 节能环保支出

 













 

 

十二、城乡社区支出

 













 

 

十三、农林水支出

 













 

 

十四、交通运输支出

 













 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 













 

 

十六、商业服务业等支出

 













 

 

十七、金融支出

 













 

 

十九、援助其他地区支出

 













 

 

二十、国土海洋气象等支出

 













 

 

二十一、住房保障支出

10.55













 

 

二十二、粮油物资储备支出

 













 

 

二十七、预备费

 













 

 

二十九、其他支出

 













 

 

三十、转移性支出

 













 

 

三十一、债务还本支出

 













 

 

三十二、债务付息支出

 













 

 

三十三、债务发行费用支出

 













本  年  收  入  合  计

239.54 

本  年  支  出  合  计

239.54













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7


         部门收入总表

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


科目编码

部门及功能科目名称

资金来源














总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额







金额

其中:教育收费




























 

 

 

合计

239.54


205

 

 

教育支出

0.99 


205

04

 

成人教育

0.99 


205

04

99

其他成人教育支出

0.99 


206

 

 

科学技术支出

172.10


206

01

 

科学技术管理事务

10.00


206

01

99

其他科学技术管理事务支出

10.00 


206 

07 

 

科学技术普及

162.10


206 

07 

01 

机构运行

127.10 


206 

07 

03 

青少年科技活动

 

 

35.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


207

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

19.68

 

 

 

 

 

 

 

 


207

01

 

文化

 

 

1.68

 

 

 

 

 

 

 

 


207

01 

09 

群众文化

 

 

1.68 

 

 

 

 

 

 

 

 


207

03

 

体育

 

 

18.00

 

 

 

 

 

 

 

 


207

03

08

群众体育

 

 

18.00

 

 

 

 

 

 

 

 


208

 

 

社会保障和就业支出

 

 

20.94

 

 

 

 

 

 

 

 


208

05

 

行政事业单位离退休

 

 

19.8

 

 

 

 

 

 

 

 


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

19.8

 

 

 

 

 

 

 

 


208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

1.14

 

 

 

 

 

 

 

 


208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

 

 

0.67

 

 

 

 

 

 

 

 


208

27

03

财政对生育保险基金的补助

 

 

0.47

 

 

 

 

 

 

 

 


210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

15.28

 

 

 

 

 

 

 

 


210

11

 

行政事业单位医疗

 

 

15.28

 

 

 

 

 

 

 

 


210

11

01

行政单位医疗

 

 

15.28

 

 

 

 

 

 

 

 


221

 

 

住房保障支出

 

 

10.55

 

 

 

 

 

 

 

 


221

02

 

住房改革支出

 

 

10.55

 

 

 

 

 

 

 

 


221

02

01

住房公积金

 

 

10.55

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

239.54

174.86

64.68

205

 

 

教育支出

0.99 

0.99 

 

205

04

 

成人教育

0.99 

0.99 

 

205

04

99

其他成人教育支出

0.99 

0.99 

206

 

 

科学技术支出

172.10

127.10

45.00

 

 

 

 

206

01

 

科学技术管理事务

10.00

 

10.00

206

01

99

其他科学技术管理事务支出

10.00 

10.00 

206 

07 

 

科学技术普及

162.10

127.10

        35.00

206 

07 

01 

机构运行

127.10 

127.10 

206 

07 

03 

青少年科技活动

35.00 

35.00 

 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

19.68

 

19.68

 

 

 

 

207

01

 

文化

1.68

 

1.68

 

 

 

 

207

01 

09 

群众文化

1.68 

1.68 

 

 

 

 

207

03

 

体育

18.00

 

18.00

 

 

 

 

207

03

08

群众体育

18.00

 

18.00

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

20.94

20.94

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

19.8

19.8

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.8

19.8

 

 

 

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.14

1,14

 

 

 

 

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.67

0.67

 

 

 

 

 

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.47

0.47

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

15.28

15.28

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

15.28

15.28

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

15.28

15.28

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

10.55

10.55

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

10.55

10.55

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

10.55

10.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9
















部门项目支出表
















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元





科目编码

部门及功能科目名称

资金来源














总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额







 

 

 

 

 

 

金额

其中:教育收费

 

 

 

 


















合计

64.68 

64.68 


206

 

 

科学技术支出

45

 

45.00


206

01

 

科学技术管理事务

10.00

 

10.00


206

01

99

其他科学技术管理事务支出

10.00 

10.00 


206 

07 

 

科学技术普及

35.00

 

35.00


206

07

03

青少年科技活动

35.00

 

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 


207

 

 

文化体育与传媒支出

19.68

 

19.68


207

01

 

文化

1.68

 

1.68


207

01 

09 

群众文化

1.68 

1.68 


207

03

 

体育

18.00

 

18.00


207

03

08

群众体育

18.00

 

18.00


 

 

 

 

 

第三部分  科体局2018年度部门预算情况说明

 

一、关于科体局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

科体局2018年财政拨款收支总预算239.54万元。收入包括:一般公共预算拨款239.54万元;支出包括:教育支出0.99万元,科学技术支出172.1万元,文化体育与传媒支出19.68万元,社会保障和就业支出20.94万元,医疗卫生与计划生育支出15.28万元,住房保障支出10.55万元。

二、关于科体局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科体局2018年一般公共预算当年拨款239.54万元,比2017年增加36.2万元,主要是人员工资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

科体局2018年一般公共预算当年拨款239.54万元,全部为公共财政预算拨款,占比100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出0.99万元;科学技术支出172.1万元,比2017年增加25.77;文化体育与传媒支出19.68万元;社会保障和就业支出20.94万元,比2017年增加4.83万元;医疗卫生与计划生育支出15.28万元,比2017年增加3.65,住房保障支出10.55万元,比2017年增加1.95万元。

三、关于科体局2018年一般公共预算基本支出情况说明

科体局2018年一般公共预算基本支出239.54万元,其中:

人员经费158.32万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业基本养老保险缴费,医疗保险补助缴费,其他社会保险缴费,住房公积金,其他工资福利支出,奖励金。

公用经费16.54万元,主要包括:办公费,邮电费,差旅费,维修费,培训费,公务接待费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务。

四、关于科体局2018年“三公”经费预算情况说明

科体局2018年“三公”经费预算数为3.00万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费2.64万元,增加(减少)0万元;公务接待费0.36万元,增加(减少)0万元。2018 年“三公”经费预算比2017年无变化。

五、关于科体局2018年政府性基金预算支出情况的说明

科体局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于科体局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,科体局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款239.54万元,全部为公共财政预算拨款。

支出包括:教育支出0.99万元,科学技术支出172.1万元,文化体育与传媒支出19.68万元,社会保障和就业支出20.94万元,医疗卫生与计划生育支出15.28万元,住房保障支出10.55万元。

七、关于科体局2018年部门收入预算情况说明

科体局2018年收入预算239.54万元,一般公共预算拨款收入239.54万元,占100%;

八、关于科体局2018年部门支出预算情况说明

科体局2018年支出预算239.54万元,其中:基本支出174.86万元,占73%;项目支出64.68万元,占27%;

九、关于科体局项目支出预算情况的说明

1、科体局2018年项目支出预算数为64.68万元,比2017 年减少5.00万元,下降7.18%。主要是文物保护经费减少5万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年科体局部门机关运行经费财政拨款预算16.54万元,比2017年预算减少3.46万元,下降17.30%。主要是政策缩减。

(二)政府采购情况。

2018年科体局政府采购预算总额50万元,其中:政府采购工程预算50万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底,科体局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年科体局部门专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款:青少年科技大赛25万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一)教育支出:反映政府教育事务支出。

(二)科学技术支出:反映政府科学技术管理事务支出。

(三)文化体育与传媒支出:反映政府文化体育与传媒等方面的支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育等管理方面的支出。

(六)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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