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清真巷社区公共服务中心2018年区级部门预算
浏览:2985次 时间:2018-03-29 来源:信息中心

 

附件1

清真巷社区公共服务中心

 

 

 

 

2018年区级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  ×××部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  ×××部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 ×××部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 清真巷社区公共服务中心部门概况

 

一、主要职能

机构设置情况:共设3个科室,即:党务群团办公室、社会事务办公室、综合管理办公室。有公务用车辆1辆。党务群团办公室负责党务、群团、人民武装、综治维稳、信访、民族宗教等工作。社会事务办公室负责就业、社会保障、计生、民政、残联、住房保障等各项事务咨询和代办工作。综合管理办公室负责小区楼院及特殊地段保洁、各类社会组织、志愿者、网格员管理、爱卫、创城等工作;协助做好环保、农林、药品监督、安全等各项工作。

(二)单位及人员构成

西宁市城东区清真巷社区公共服务中心为事业单位。办公面积1862.37平方米,车辆数1辆、公务员4人,事业6人、集体2人、居委会在职27人、事业退休2人、居委会离岗人员9人。

 

二、部门预算单位构成

纳入清真巷社区部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:(含编制政府性基金预算的单位)

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

第二部分  清真巷社区2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1



财政拨款收支总表








 

 

 

 

 

单位:万元



收      入

支       出







项    目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算



一、一般公共预算拨款

457.47 

一.一般公共服务支出

191.96

191.96



  (一)经费拨款收入

457.47

二.外交支出

 

 



  (二)专项收入

三.国防支出

1

1



  (三)行政事业性收费收入

四.公共安全支出

1

1



  (四)罚没收入

五.教育支出

6.1

6.1



  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

六.科学技术支出

5

5



  (六)其他收入

七.文化体育与传媒支出

 

 



二、政府性基金预算拨款

八.社会保障和就业支出

204.53

204.53



十、医疗卫生与计划生育支出

32.73

32.73



 

 

十二、城乡社区支出

1

1

 



 

 

十三、农林水支出

2

2

 



 

 

二十一、住房保障支出

12.15

12.15

 



本  年  收  入  合  计

457.47

本  年  支  出  合  计

457.47

457.47



 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2


一般公共预算支出表








 

 

 

 

 

 

单位:万元


功能分类科目

2018年预算数







科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出









 

 

 

总计

457.47

183.08

274.39


201 

一般公共服务支出

191.96 

130.47 

61.49 


201

01

 

人大事务

3

 

3


201

01

08

代表工作

3

 

3


201

03 

政府办公厅及相关机构事务

184.96 

130.47 

54.49 


201

03 

01 

行政运行

133.89 

120.57 

13.32


201 

03 

02 

一般管理实务

51.07 

9.9

41.17 


201 

11 

20111纪检监察事务

1 

1 


201 

11 

02 

2011102一般行政管理实务

1 

1 


201 

29 

20129群众团体事务

3 

3 


201

29

02

2012902一般行政管理事务

3

 

3


203

203国防支出

1 

1 


203 

06 

20306国防动员

1 

1 


203 

06 

01 

2030601兵役征集

1 

1 


204 

204公共安全支出

1 

1 


204

06

 

20406司法

1

 

1


204 

06 

02 

2040602一般行政管理事务

1 

1 


205 

205教育支出

6.1 

1.1

5 


205 

04 

20504成人教育

1.1

1.1


205 

04 

99 

2050499其他成人教育支出

1.1

1.1


205

99

 

20599其他教育支出

5

 

5


205 

99 

99 

2059999其他教育支出

5 

5 


206 

206科学技术支出

5 

5 

5 


206

07 

科学技术普及

5 

5 

5 


206

07 

99 

其他科学技术普及支出

5 

5 

5 


208

 

 

社会保障和就业支出

32.87

23.63

9.24


208

01 

人力资源和社会保障管理事务

1 

 

1 


208 

01 

06 

就业管理事务

1 

 

1 


208 

02 

民政管理事务

1 

 

1 


208 

02 

02 

一般行政管理事务

1 

 

1 


208

05

 

行政事业单位离退休

22.46

22.46

 


208 

05 

02 

事业单位离退休

0.62

0.62 



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.44

20.44 


208 

05 

99 

其他行政事业单位离退休支出

1.4

1.4


208

11

 

残疾人事业

1

 

1


208 

11 

02 

一般行政管理事务

1 

 

1 


208 

25 

其他生活救助

2 

2 


208 

25 

01

其他城市生活救助

2 

2 


208 

26 

财政对基本养老保险基金的补助

4 

4 


208

26

01

财政对企业职工基本养老保险基金补助

4

 

4


208

27 

财政对其他社会保险基金的补助

1.41 

1.17 

0.24


208 

27 

02 

财政对工伤保险基金的补助

0.8

0.68 

0.12


208 

27 

03 

财政对生育保险基金的补助

0.61 

0.49 

0.12 


210 

医疗卫生与计划生育支出

24.09

15.73 

8.36 


210

07

 

计划生育事务

4

 

4


210

07 

17 

计划生育服务

4 

4 


210 

11 

行政事业单位医疗

20.09 

15.73 

4.36


210

11

02

事业单位医疗

20.09

15.73

4.36


212 

城乡社区支出

1 

1 


212

01

 

城乡社区管理事务

1

 

1


212 

01 

02 

一般行政管理事务

1 

1 


213 

农林水支出

2 

2 


213 

03 

水利

2 

2 


213 

03 

14 

防汛

2 

2 


221

 

 

住房保障支出

12.15

12.15

 


221 

02 

住房改革支出

12.15

12.15

 


221 

02 

01 

住房公积金

10.93 

10.93


221

02

03

购房补贴

1.22

1.22

 


703002 

 

清真巷社区居委会 

180.3

180.3 


208

社会保障和就业支出

171.66

171.66


208

02 

民政管理事务

137.46 

137.46 


208

02 

08 

基层政权和社区建设

137.46 

137.46 


208

05

 

行政事业单位离退休

4.5

 

4.5


208

05

02

事业单位离退休

4.5

 

4.5


208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

29.7

 

29.7


208

26

01

财政对企业职工基本养老保险基金补助

29.7

 

29.7


210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.64

 

8.64


210

11

 

行政事业单位医疗

8.64

 

8.64


210

11

02

事业单位医疗

8.64

 

8.64


 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3


一般公共预算基本支出表


 

 

 

 

 

单位:万元


经济分类科目

2018年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



合计

183.08

168.66

14.42

















301

工资福利支出

181.22

166.8

14.42

















30101

基本工资

33.19

33.19

 

















30102

津贴补贴

61.76

61.76

 

















30103

奖金

16.4

16.4

 

















30104

其他社会保障缴费(工伤生育、医疗)

16.9

16.9

 

















 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.44

20.44

 

















 

3010

住房公积金

10.93

10.93

 

















 

30199

其他工资福利支出

7.18

7.18

 

















302

商品和服务支出

 

 

 

















30201

办公费

2.2

 

2.2

















30202

印刷费

 

 

 

















30203

咨询费

 

 

 

















30205

水电费

0.4

 

0.4

















 

30207

邮电费

1.5

 

1.5

















 

30208

取暖费

1

 

1

















 

30211

差旅费

2.05

 

2.05

















 

30213

维修(护)费

0.3

 

0.3

















 

30216

培训费

1.1

 

1.1

















 

30217

公务接待费

0.4

 

0.4

















 

30231

公务用车运行维护费

2.34

 

2.34

















 

30239

其他交通费用

3.08

 

3.08

















 

30299

其他商品和服务支出

0.05

 

0.05

















303

对个人和家庭的补助

1.86

1.86

 

















30301

离休费

 

 

 

















 

30302

退休费

 

 

 

















 

30309

奖励金

0.02

0.02

 

















 

30313

购房补贴

1.22

1.22

 

















30315

物业补贴

0.62

0.62

 

















 

 

 

 

 

















 

 

 

 

部门公开表4


















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















 

 

一般公共预算“三公”经费支出表






















 

 

 

 

 

 

单位:万元
















年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费


















合计

公务用车购置费

公务用车运行费




















本年预算数

2.74 

0.4

2.34 

2.34 
















 

 


 

 

 

 

 

 

部门公开表5



 

政府性基金预算支出表









 

 

 

 

 

 

单位:万元



功能分类科目

2018年预算数








科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出











合 计


 

 

 

部门公开表6






部门收支总表









 

 

 

单位:万元






收     入

支     出








项     目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数






一.一般公共预算拨款收入

457.47 

一.一般公共服务支出

191.96






  (一)经费拨款收入

二.外交支出






  (二)专项收入

三.国防支出

1 






  (三)行政事业性收费收入

四.公共安全支出

1 






  (四)罚没收入

五.教育支出

6.1 






  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

六.科学技术支出

5 






  (六)其他收入

七.文化体育与传媒支出






二.政府性基金预算拨款收入

八.社会保障和就业支出

204.53






三.上级补助收入

九.医疗卫生与计划生育支出

32.73






四、事业收入

十.节能环保支出






   其中:教育收费收入

十一.城乡社区支出

1 






五.事业单位经营收入

十二.农林水支出

2 






六.下级单位上缴收入

十三.交通运输支出






七.其他收入

十四.资源勘探信息等支出






 

 

二十一住房保障支出

12.15






 






本  年  收  入  合  计

457.47 

本  年  支  出  合  计

457.47











八.用事业基金弥补收支差额

二十七.结转下年






九.上年结余






 

 

 

 






收   入   总   计

457.47 

支 出 总 计

457.47 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7


           部门收入总表

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


科目编码

部门及功能科目名称

资金来源














总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额







金额

其中:教育收费




























合计

457.47 

457.47 


201

01

08

代表工作

3 

3 


201

03

01

行政运行

133.89

 

133.89

 

 

 

 

 

 

 

 


201

03

02

一般行政管理事务

51.07 

51.07 


201

11

02

一般行政管理事务

1 

1 


201

29

02

一般行政管理事务

3 

3 


203

06

01

兵役征集

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


204

06

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


205

04

99

其他成人教育支出

1.1

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 


205

99

99

其他教育支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


206

07

99

其他科学技术普及支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


208

01

06

就业管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


208

02

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


208

05

02

事业单位离退休

0.62

 

0.62

 

 

 

 

 

 

 

 


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.44

 

20.44

 

 

 

 

 

 

 

 


208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1.4

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 


208

11

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


208

25

01

其他城市生活救助

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 


208

26

01

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 


208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.8

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 


208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.61

 

0.61

 

 

 

 

 

 

 

 


210

07

17

计划生育服务

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 


210

11

02

事业单位医疗

20.09

 

20.09

 

 

 

 

 

 

 

 


212

01

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


213

03

14

防汛

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 


221

02

01

住房公积金

10.93

 

10.93

 

 

 

 

 

 

 

 


221

02

03

购房补贴

1.22

 

1.22

 

 

 

 

 

 

 

 


208

02

08

基层政权与社区建设

137.46

 

137.46

 

 

 

 

 

 

 

 


208

05

02

事业单位离退休

4.5

 

4.5

 

 

 

 

 

 

 

 


208

26

01

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

29.7

 

29.7

 

 

 

 

 

 

 

 


210

11

02

事业单位医疗

8.64

 

8.64

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门公开表8











部门支出总表











 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

457.47

183.08

274.39

201

01

08

代表工作

3 

 

3 

201

03

01

行政运行

133.89

120.57

13.32

201

03

02

一般行政管理事务

51.07

9.9

41.17

201

11

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

201

29

02

一般行政管理事务

3

 

3

203

06

01

兵役征集

1

 

1

204

06

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

205

04

99

其他成人教育支出

1.1

1.1

 

 

 

 

 

205

99

99

其他教育支出

5

 

5

 

 

 

 

206

07

99

其他科学技术普及支出

5

 

5

 

 

 

 

208

01

06

就业管理事务

1

 

1

 

 

 

 

208

02

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

0.62

0.62

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.44

20.44

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1.4

1.4

 

 

 

 

 

208

11

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

208

25

01

其他城市生活救助

2

 

2

 

 

 

 

208

26

01

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

4

 

4

 

 

 

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.8

0.68

0.12

 

 

 

 

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.61

0.49

0.12

 

 

 

 

210

07

17

计划生育服务

4

 

4

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

20.09

15.73

4.36

 

 

 

 

212

01

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

213

03

14

防汛

2

 

2

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

10.93

10.93

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

1.22

1.22

 

 

 

 

 

208

02

08

基层政权和社区建设

137.46

 

137.46

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

4.5

 

4.5

 

 

 

 

208

26

01

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

29.7

 

29.7

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

8.64

 

8.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出表
















 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元







科目编码

部门及功能科目名称

资金来源














总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额







金额

其中:教育收费




























合计

274.39 

274.39 


201

01

08

代表工作

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 


201

03

01

行政运行

13.32

 

13.32

 

 

 

 

 

 

 

 


201

03

02

一般行政管理事务

41.17

 

41.17

 

 

 

 

 

 

 

 


201

11

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


201

29

02

一般行政管理事务

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 


203

06

01

兵役征集

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


204

06

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


208

99

99

其他教育支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


206

07

99

其他科学技术普及支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


208

01

06

就业管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


208

02

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


208

11

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


208

25

01

其他城市生活救助

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 


208

26

01

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 


208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.12

 

0.12

 

 

 

 

 

 

 

 


208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.12

 

0.12

 

 

 

 

 

 

 

 


210

07

17

计划生育服务

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 


210

11

02

事业单位医疗

4.36

 

4.36

 

 

 

 

 

 

 

 


212

01

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


213

03

14

防汛

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 


208

02

08

基层政权与社区建设

137.46

 

137.46

 

 

 

 

 

 

 

 


208

05

02

事业单位离退休

4.5

 

4.5

 

 

 

 

 

 

 

 


208

26

01

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

29.7

 

29.7

 

 

 

 

 

 

 

 


210

11

02

事业单位医疗

8.64

 

8.64

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  清真巷社区2018年度部门预算情况说明

 

一、关于清真巷社区2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

清真巷社区2018年财政拨款收支总预算457.47万元。收入包括:一般公共预算拨款457.47万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出457.47万元。

二、关于清真巷社区部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

清真巷社区公共服务中心部门2018年一般公共预算当年拨款457.47万元,比2017年增加188.68万元,主要是工资福利支出2010301款工资福利支出增加和工资增加了住房物业服务补贴及公务移动费通讯补贴。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出191.96万元,占41.96  %;

国防支出1万元,占 0.2%; 公共安全支出1万元、占0.2 %

教育支出6.1万元,占1.33%; 科学技术支出5万元、占1.09 %

社会保障和就业支出204.53万元,占44.71%; 医疗卫生与计划生育支出32.73万元、占7.15 %   城乡社区卫生支出1万元,占0.2%; 农林水支出2万元、占0.4 %   住房保障支出12.15万元,占 2.67 %。

 

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2018年预算数为3万元,较2017年无变动。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为133.89万元,一般行政管理事务51.07万元,比2017年增加4.6万元,。主要是物业补贴、通讯补贴、青海津贴所致。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1万元,较2017年无变动。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为3万元,较2017年无变动。

5、国防支出(类)国防运动(款)兵役征集(项)2018年预算数为1万元,较2017年无变动。

6、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1万元,较2017年无变动。

7、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2018年预算数为1.1万元,比2017年减少0.21万元,减少10%,主要是人员减少。

8、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2018年预算数为5万元,较2017年无变动。

9、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2018年预算数为5万元,较2017年无变动。

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2018年预算数为1万元,较2017年无变动。

11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1万元,较2017年无变动。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为0.62万元。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为20.44万元,比2017年增加0.49万元,主要是2017年调增薪资,基本养老保险基数相应增加。

14、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1万元,较2017年无变动。

15、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2018年预算数为2万元,较2017年无变动。

16、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工养老保险基金的补助(项)2018年预算数为4万元,比2017年减少0.6万元,主要是人员减少所致。

17、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2018年预算数为0.8万元、财政对生育保险基金的补助(项)2018年预算数为0.61万元,比2017年增加0.06万元,,主要是2017年调增薪资所致。

18医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2018年预算数为4万元,较2017年无变动。

19疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为20.09万元,比2017年增加3.29万元,,主要是人员工资增加所致。

20城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1万元,较2017年无变动。

21、水支出(类)水利(款)防汛(项)2018年预算数为2万元,较2017年无变动。

22住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为12.15万元,比2017年增加0.96万元,主要是2017年调增薪资,住房公积金缴纳基数相应调增。

23社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2018年预算数为137.46万元,比2017年减少0.85万元。

24社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为4.5万元,较2017年无变动。

25社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工养老保险基金的补助(项)2018年预算数为29.7万元,比2017年增加3.24万元,增长主要是社平工资增加导致养老保险基数增加。

26医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为8.64万元。

三、关于清真巷社区2018 年预算基本支出情况说明

清真巷社区2018年一般公共预算基本支出183.08万元

人员经费168.66万元 其中包括:基本工资33.19万元、津贴补贴61.76万元. 奖金16.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.44万元、医疗保险(补助)缴费16.9万元、住房公积金10.93万元,其他工资福利支出7.18万元。

对个人和家庭的补助1.86万元,主要包括奖励金0.02万元、购房补贴1.22万元、物业服务补贴0.62万元.

公用经费14.42万元,主要包括:办公费2.2万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费1.5万元、取暖费1万元、差旅费2.05万元、维修(护)费0.3万元、培训费1.1万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费2.34万元、其他交通费用3.08万元、其他商品和服务支出0.05万元。

四、关于清真巷社区公共服务中心2018年“三公”经费预算情况说明

清真巷社区公共服务中心2018年“三公”经费预算数为2.74万元,比2017年减少了0.18万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加(减少)0万元;公务用车运行费2.34万元,减少0.1万元;公务接待费0.4万元,减少0.08万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少主要是控制加班人员。

五、关于清真巷社区公共服务中心2018年政府性基金预算支出情况的说明

清真巷社区公共服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于清真巷社区公共服务中心2018年部门收支预算情况

的总体说明

按照综合预算的原则,清真巷社区公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出191.96万元;国防支出1万元;公共安全支出1万元;教育支出6.1万元;科学技术支出5万元;社会保障和就业支出204.53万元;医疗卫生与计划生育支出32.73万元;城乡社区建设1万元;农林水支出2万元;住房保障支出12.15万元。清真巷社区公共服务中心2018年收支总预算457.47万元。

七、关于清真巷社区公共服务中心2018年部门收入预算情况说明

清真巷社区公共服务中心2018年收入预算457.47万元,其中:上年结余0万元,占0%;一般公共预算拨款收入457.47万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

八、关于清真巷社区公共服务中心2018年部门支出预算情况说明

清真巷社区公共服务中心2018年支出预算457.47万元,其中:基本支出183.08万元,占40%;项目支出274.39万元,占60%;事业单位经营支出0万元,占0%。

九、关于清真巷社区公共服务中心项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2018年预算数为3万元,较2017年无变动。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为133.89万元,比2017年减少16.25万元,减少0.12%。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为51.07万元,比2017年减少11.65万元。

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1万元,较2017年无变动。

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为3万元,较2017年无变动。

6、国防支出(类)国防运动(款)兵役征集(项)2018年预算数为1万元,较2017年无变动。

7、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1万元,较2017年无变动。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2018年预算数为5万元,较2017年无变动。

 

9、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2018年预算数为5万元,较2017年无变动。

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2018年预算数为1万元,较2017年无变动。

11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1万元,较2017年无变动。

12、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1万元,较2017年无变动。

13、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2018年预算数为2万元,较2017年无变动。

14、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工养老保险基金的补助(项)2018年预算数为4万元,比2017年减少0.6万元,减少15%,主要是人员减少所致。

15、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2018年预算数为0.8万元财政对生育保险基金的补助(项)2018年预算数为0.61万元,比2017年增加0.06万元.

16、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2018年预算数为4万元,较2017年无变动。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为20.09万元,比 2017年增加3.29万元

18、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1万元,较2017年无变动。

19、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2018年预算数为2万元,较2017年无变动。

20、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2018年预算数为137.46万元,较2017年无变动。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为4.5万元,较2017年无变动。

22社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工养老保险基金的补助(项)2018年预算数为29.7万元,比2017年增加3.24万元、原因是每年社保基数提高。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为8.64万元、较2017年无变动。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年清真巷社区公共服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)政府采购情况。

2018年清真巷社区公共服务中心各单位政府采购预算总额91万元,其中:政府采购货物预算91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底,清真巷社区公共服务中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年清真巷社区公共服务中心专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款274.39万元。

 

 

清真巷社区公共服务中心

2018年3月28日 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及2018年政府收支分类科目书列举解释,以下仅供参考)

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入,**收入……等。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入,**收入……等。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(按单位实际预算安排情况及2018年政府收支分类科目书列举解释,以下仅供参考)

(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……(按功能科目类、款、项,逐项说明解释)

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(以上表格若无数字,仍需公开空表,并做出说明;各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除;有政府性基金预算的单位,必须包括政府性基金收支预算的数据。)

25